go4mobile
gmbh
Oberkrämer / OT
Eichstädt
Jahresabschluss zum 31.12.2006
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Geschäftsjahr
Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Sachanlagen
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96.743,85
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0,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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723.397,98
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0,00
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II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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288.083,64
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25.157,59
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Summe Aktiva
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1.108.225,47
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25.157,59
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PASSIVA
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Euro
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Geschäftsjahr
Euro
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Vorjahr
Euro
|
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II. Jahresüberschuss
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0,00
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-2,41
|
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III. Bilanzverlust
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-12.793,28
|
0,00
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B. Rückstellungen
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55.075,40
|
160,00
|
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C. Verbindlichkeiten
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212.887,79
|
0,00
|
|
D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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828.055,56
|
0,00
|
|
Summe Passiva
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1.108.225,47
|
25.157,59
|
Anhang für
das Geschäftsjahr 2006
go4mobile gmbh
Oberkrämer / OT Eichstädt
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
A K T I V A
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten,
vermindert um lineare und geometrisch-degressive
Abschreibungen, angesetzt.
Im Geschäftsjahr 2006 angeschaffte geringwertige
Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll
abgeschrieben und im Folgejahr als Abgang dargestellt.
Die zum Abschlussstichtag bestehenden Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennwert
angesetzt.
Flüssige Mittel und Sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert
angesetzt.
P A S S I V A
Rückstellungen werden für ungewisse
Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendig ist.
Die Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
2. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung und Zusammensetzung des
Anlagevermögens ist auf Seite 4 dieses Anhanges
(Anlagespiegel) dargestellt.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen
sich aus einer Darlehensforderung an die
_dug telecom ag i.H.v. 468,57 T€ und Kautionen
i.H.v. 19,26 T€ zusammen. Die Darlehensforderung hat
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Kautionen haben
eine Restlaufzeit von über einem Jahr.
Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen betreffen die noch
nicht fällige Umsatzsteuer aufgrund der vom Finanzamt
gewährten Ist-Versteuerung.
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten
insbesondere Rückstellungen für Abschluss- und
Prüfungskosten (14,96 T€), für nicht
genommene Urlaubstage (19,62 T€), Renovierungen (2,67
T€) sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2006
(2,05 T€).
Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten
insbesondere Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt i.H.v.
49,25 T€ sowie Lohn- und Kirchensteuer i.H.v. 17,03
T€ und aus Umsatzsteuer i.H.v. 100,98 T€.
Alle Verbindlichkeiten enthalten keine Posten mit
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bestehen aus
Zuschüssen für in 2007 geplante Shopinvestitionen
sowie aus Zuschüssen für bereits getätigte
Shopinvestitionen 2006, welche über einen Zeitraum von
drei Jahren gewinnwirksam aufgelöst werden.
3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der GuV
Umsatzerlöse
Im Umsatz sind ausschließlich die Erlöse
entsprechend dem Unternehmensgegenstand enthalten.
sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind
insbesondere Personalkostenzuschüsse (T€ 6,78),
sonstige Erlöse (T€ 37,84) sowie Erträge aus
Sachbezügen (T€ 8,54) enthalten.
sonstige betriebliche Aufwendungen
Neben den Mietaufwendungen für die
Geschäftsräume (83,36 T€) sind in dieser
Position insbesondere Reisekosten (18,18 T€) und
Wartungskosten für Hard- und Software (9,30 T€)
enthalten.
4. Angaben der Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB, die
nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind,
bestanden zum 31. Dezember 2006 nicht.
5. Anlagenspiegel zum 31.12.2006
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Anschaffungs-,
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Zugänge
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Kumulierte
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Abschreibungen
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Buchwert
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Herstellungs-
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Abgänge
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Abschreibungen
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Zuschreibungen
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kosten
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vom 01.01.2006
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01.01.2006
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31.12.2006
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bis 31.12.2006
|
31.12.2006
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€
|
€
|
€
|
€
|
€
|
|
I. Sachanlagen
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|
1. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung
|
0,00
|
81.969,87
|
10.307,19
|
10.307,19
|
70.159,00
|
|
|
-1.503,68
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
0,00
|
81.969,87
|
10.307,19
|
10.307,19
|
70.159,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
0,00
|
80.466,19
|
10.307,19
|
10.307,19
|
70.159,00
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
II. Anzahlungen
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1. Nicht verbaute Einbauten
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0,00
|
25.081,17
|
0,00
|
0,00
|
26.584,85
|
|
|
|
1.503,68
|
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|
|
|
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|
|
Anzahlungen
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0,00
|
25.081,17
|
0,00
|
0,00
|
26.584,85
|
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Anlagevermögen
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0,00
|
105.547,36
|
10.307,19
|
10.307,19
|
96.743,85
|
|
|
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|
Buchwert
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31.12.2005
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€
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I. Sachanlagen
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1. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung
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0,00
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|
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
0,00
|
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|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Anzahlungen
|
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1. Nicht verbaute Einbauten
|
0,00
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|
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|
Anzahlungen
|
0,00
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|
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|
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|
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|
Anlagevermögen
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0,00
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6. Sonstige Angaben
Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr waren im Mittel neben den
Geschäftsführern 26 Mitarbeiter bei der
Gesellschaft beschäftigt.
Mitglieder der Geschäftsführung
Der Geschäftsführung gehörten im
Geschäftsjahr 2006 an:
Herr Andree Bauer, Berlin, und
Herr Hubert Kluske, Hamburg, seit 14.08.2006.
Oberkrämer, 08. Mai 2007
Andree Bauer, Geschäftsführer
Hubert Kluske, Geschäftsführer
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