SLS Im- und Export Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 3569 RE
Eingetragen
16.1.2006
Branche
Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind Großhandel, Im- und Export von Kraftfahrzeugersatzteilen sowie Waren aller Art. Erlaubnispflichtige Geschäfte sind ausgenommen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

SLS Im- und Export Handelsgesellschaft mbH

Barsbüttel

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

EUR 31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.583,00 3.679,00
II. Sachanlagen 23.417,00 35.778,00
III. Finanzanlagen 17.937,00 18.168,31
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 584.226,37 589.918,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 290.495,06 283.983,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 24.404,88 1.225,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 83,00
943.063,31 932.836,56

PASSIVA

EUR 31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 171.488,50 93.817,35
III. Jahresüberschuß 8.536,68 77.671,15
B. Rückstellungen 63.836,94 54.940,94
C. Verbindlichkeiten 673.636,60 680.842,53
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 673.636,60 680.842,53
943.063,31 932.836,56

ANHANG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Abschluß wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden in Höhe ihres Nennwertes bilanziert.

Dabei wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dem allgemeinen Kreditrisiko durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung von 1% Rechnung getragen.

Die Aktivierung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden durch Rückstellungsbildung berücksichtigt.

Die Bilanzierung der Verbindlichkeiten wurde in Höhe des Rückzahlungsbetrages vorgenommen.

Geschäftsführer

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Dabei wurde bei Zugängen in der ersten Jahreshälfte die volle Jahresabschreibung und bei Zugängen in der zweiten Jahreshälfte die halbe Jahresabschreibung angesetzt. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Umstände, die eine Abwertung erfordern würden, sind nicht ersichtlich. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden in Höhe ihres Nennwertes bilanziert. Dabei wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen das allgemeine Kreditrisiko durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung von 2% berücksichtigt. Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Forderungen und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währungen lauten, wurden mit dem Geld- bzw. Briefkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. False

 

Christian Rumland, Hamburg

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Geschäftsführern

Am Abschlußstichtag bestand gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer eine Verbindlichkeit in Höhe von EUR 299342,39, welche mit 6% p.a. verzinst wurde.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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