Erlebnispark Gevelsberg GmbH

Kölner Straße 110, 58285 Gevelsberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hagen HRB 7090
Eingetragen
25.4.2005
Branche
Vergnügungs- und ThemenparksGarten- und LandschaftsbauBetrieb von Sportanlagen
Gegenstand
die Errichtung und Unterhaltung eines Erlebnisparks im Kruiner Park in Gevelsberg.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Isil Demirhan
seit 25.4.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
25.61%
25.61%
Miriam Roigk
25.61%

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Gevelsberg
10.500 €
25.61%
Gevelsberg
10.500 €
25.61%
Miriam Roigk
Hergatz
10.500 €
25.61%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Erlebnispark Gevelsberg GmbH

Gevelsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 19.619,00 22.421,00
I. Sachanlagen 19.619,00 22.421,00
B. Umlaufvermögen 422.359,62 325.931,56
I. Vorräte 6.149,58 6.727,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.583,28 38.626,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 389.626,76 280.577,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.495,00 0,00
Summe Aktiva 454.473,62 348.352,56

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 338.795,97 219.549,47
I. Gezeichnetes Kapital 41.000,00 41.000,00
II. Gewinnvortrag 178.549,47 96.628,21
III. Jahresüberschuss 119.246,50 81.921,26
B. Rückstellungen 37.253,19 23.477,30
C. Verbindlichkeiten 78.424,46 105.325,79
Summe Passiva 454.473,62 348.352,56

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Erlebnispark Gevelsberg GmbH (Amtsgericht Hagen, HRB 7090) ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH Gesetzes sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear und degressiv abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen war nicht erforderlich.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr liegen nicht vor.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 0,00
26.583,28
0,00
0,00
0,00
38.626,52
0,00
0,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 6.989,96 (Vorjahr € 19.169,96) ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 0,00 .

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 41.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Archivierungskosten und für die Erstellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2023.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 78.424,46 78.424,46 105.325,79 105.325,79

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 16.613,79 (Vorjahr € 330.714) ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Isil Demirhan.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Gevelsberg, den 23.3.2025

Isil Demirhan

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.3.2025.

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