Geigenbau Nordemalm GmbHLiquidiert

53111 Bonn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 3091
Eingetragen
12.11.1981
Branche
Herstellung von MusikinstrumentenEinzelhandel mit Musikinstrumenten und NotenHerstellung von Handwerkzeugen
Gegenstand
die Anfertigung, die Reparatur von und der Handel mit Streichinstrumenten und Zubehör

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Rune Sören
seit 9.7.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Geigenbau Nordemalm GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Anhang

I. Allgemeines

Der Jahresabschluß der Geigenbau Nordemalm GmbH für das Wirtschaftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die vorgeschriebene Gliederung der Bilanz und der GuV - Rechnung gem. §§ 266, 275 (2) HGB wurde angewendet.

Posten, unter denen kein Betrag anzusetzen war, wurden nicht aufgeführt.

Die GuV - Rechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Die Vorräte wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Im Falle der Herstellungskostenbewertung wurden die Kosten der allgemeinen Verwaltung nicht mit einbezogen.

Eine Inventurliste der Gesellschaft zum 31.12.2010 liegt vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen und unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken angesetzt.

Rückstellungen wurden pflichtgemäß für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden und Risiken, die das abgelaufenen und frühere Wirtschaftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter 5 Jahren, ausgenommer das Gesellschafterdarlehen Nordemalm.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB sowie nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB nicht vorgenommen. Gründe für Zuschreibungen bzw. unterlassene Zuschreibungen haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben. Die Aufgliederung und die Bewegung des Anlagevermögens ist der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Fristen der Forderungen ergeben sich wie folgt:

Forderungen Stand 31.12.2010 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Forderungen Kunden 5.755,05 € 5.755,05 €
Steuerforderungen 1.005,00 € 1.005,00 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich um die KFZ-Steuer für das Wirtschaftsjahr 2011.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen:

Kosten für den Jahresabschluss 1.530,00 €
Gewerbesteuer 2009 und 2010 4.084,00 €

5. Verbindlichkeiten

Die Fristen der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Verbindlichkeiten Stand 31.12.2010 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Darlehen Nordemalm 41.456,30 € 41.456,30 €
Kautionen 21.189,50 € 21.189,50 €
Sonstige 3.716,68 € 3.716,68 €
davon
Lohn- und Kirchensteuer 220,39 €
Umsatzsteuer 11+12/2010 2.906,04 €
Sonstige 590,25 €

Davon gegenüber Gesellschaftern: Darlehen Nordemalm

IV. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die gegebene Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Mögliche Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

V. Sonstige Pflichtangaben

1. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer war in 2010 bestellt:

 

Herr Soeren Nordemalm

Auf die Angaben der Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird das Ergebnis von 2010 auf das Vortragskonto übernommen.

 

Soeren Nordemalm

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 471,00 791,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 46.726,59 51.261,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.760,05 15.445,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.828,77 73.315,41 13.875,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 455,00 697,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.142,97
74.241,41 91.213,13

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen - 2.812,11 - 2.812,11
eingefordertes Kapital 22.752,48 22.752,48
II. Jahresüberschuss 12.937,90 2.034,04
III. Vortrag auf neue Rechnung - 31.895,45 - 33.929,49
nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.142,97
buchmäßiges Eigenkapital 3.794,93 0,00
B. Rückstellungen 4.084,00 1.713,00
C. Verbindlichkeiten 66.362,48 89.500,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 24.906,18 (Euro 31.748,83)
74.241,41 91.213,13

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