LohmannDinkhoff Die Licht GmbHLiquidiert

59069 Hamm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 7271
Vorher
Lichtkonzepte Lohmann GmbH
Eingetragen
19.11.2007
Branche
Herstellung von Lampen und LeuchtenBüros für InnenarchitekturArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
die Licht- und Objektberatung in Form der Erstellung von Beleuchtungskonzepten durch Lichtplanung und Lichtberechnung für Wohn- und Geschäftsräume im Innenund Außenbereich.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Dinkhoff
seit 24.3.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

LohmannDinkhoff Die Licht GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

Bilanz

Aktiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.447,00 40.006,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 579,00 846,00
II. Sachanlagen 5.868,00 39.160,00
B. Umlaufvermögen 164.972,59 170.895,66
I. Vorräte 5.720,98 113.422,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95.963,92 54.351,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 53.191,74 1.526,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 63.287,69 3.120,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.332,49 2.141,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 172.752,08 213.042,92

Passiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Eigenkapital 62.965,91 41.894,78
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 16.894,78 -720,85
III. Jahresüberschuss 21.071,13 17.615,63
B. Rückstellungen 50.160,32 25.619,74
C. Verbindlichkeiten 59.424,86 144.401,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 37.153,79 88.300,09
D. Passive latente Steuern 200,99 1.127,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 172.752,08 213.042,92

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und der Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

1. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ändert sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar. Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zur Vergleichbarkeit mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rech-nungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach § 250 HGB gebildet. 

3. Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung wurde im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte grundsätzlich mit dem Nennwert. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

gez. am 28.06.2013 von Herren Bernd Lohmann und Christian Dinkhoff
-Gesellschafter, Geschäftsführer-
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.7.2011 - 30.6.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 22.394,55 EUR.

1.7.2010 - 30.6.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.526,79 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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