Menrad Event GmbHLiquidiert

Schillerplatz 10, 73033 Göppingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 725209
Eingetragen
21.6.2010
Branche
Messe-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtHerstellung von Spielwaren
Gegenstand
Organisation und Durchführung von Ausstellungen im In- und Ausland jeder Art, insbesondere Ausstellungen von historischem Spielzeug.

Historie

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Management

NameRolle
Karlheinz Menrad
seit 14.12.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Karlheinz Menrad
Lettenstraße 32, 73072 Donzdorf
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Menrad Event GmbH

Donzdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 28.05.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände


8.613,00

II. Sachanlagen


1.694,00

III. Finanzanlagen


14.049,84

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.223,38

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


3.691,14

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag


688,90

Summe Aktiva


31.960,26



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25.000,00

II. Jahresfehlbetrag


-25.688,90

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

688,90

IV. buchmäßiges Kapital

0,00

B. Rückstellungen


2.319,58

C. Verbindlichkeiten


29.640,68

Summe Passiva


31.960,26

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen sind nach Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht zu beachten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahrs stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahrs überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Grundlage für die Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG mit Anschaffungskosten bis 150,00 EUR werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2a EStG mit Anschaffungskosten über 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurde ein Sammelposten gebildet und auf fünf Jahre abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Für erkennbare Einzelrisiken werden Einzellwertberichtigungen gebildet. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die flüssigen Mittelwerden zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahrs und ggf. der Vorjahre.

Verbindlichkeiten

DieVerbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Währungsumrechnung

Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag in Euro umgerechnet.

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der Abschreibungen ist dem beigefügten Anlagespiegel bzw. dem Abschreibungsverzeichnis zu entnehmen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 21.680,92 €.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte geführt durch

Herrn Karlheinz Menrad, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.11.2011

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