Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 99327
Vorher
Technigold GmbHEickhoff & Technigold GmbH Juwelier & Uhrmacher
Eingetragen
18.12.2007
Branche
Großhandel mit Uhren und SchmuckEinzelhandel mit Uhren und SchmuckTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck
Gegenstand
Uhren und Schmuck Einzel- und Großhandel.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Brenner
seit 16.5.2014
Prokura
Erich Jakobs
seit 16.5.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Erich Jacobs
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Erich Jacobs
Frankfurt/M.
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Eickhoff & Technigold GmbH
Juwelier & Uhrmacher

(vormals: Technigold GmbH)

Kelkheim (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz 31. Dezember 2011

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.868,02
00410 Geschäftsausstattung 2.442,93
00430 Ladeneinrichtung 11.425,09
Summe II. Sachanlagen 13.868,02
Summe A. Anlagevermögen 13.868,02
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
3. fertige Erzeugnisse und Waren 132.051,00
03980 Bestand - Waren 132.051,00
Summe I. Vorräte 132.051,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 34.844,38
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 34.844,38
4. sonstige Vermögensgegenstände 54.179,48
01501 Sonstige Vermögensgegenstände bis 1 Jahr 101,32
01507 Forderungen gegen Gesellschafter bis 1 Jahr 680,00
01508 Forderungen gegen Gesellschafter größer 1 Jahr 13.066,23
01525 Kautionen 2.400,00
01530 Forderungen gegen Personal aus Lohn- u. Gehaltsabrechnung -540,12
01545 Umsatzsteuerforderungen 8.394,78
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % 73,16
01574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 % 592,17
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % 30.502,06
01774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % -592,17
01776 Umsatzsteuer 19 % -11.505,38
01792 Sonstige Verrechnungskonten (Interimsk.) 9.728,61
01793 Verrechnungs-Konto 1.278,82
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.023,86
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 48.277,27
01000 Kasse 19.490,24
01210 Voba Main-Taunus # 6000706246 443,26
01220 Deutsche Bank # 385960000 537,22
01230 Taunussparkasse # 41210605 25.790,81
01240 Naspa # 227133634 2.015,74
Summe B. Umlaufvermögen 269.352,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 595,00
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 595,00
Summe Aktiva 283.815,15

Passiva in EUR

 
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Variables Kapital  
00880 Variables Kapital -61.533,99
Summe I. Kapital -36.533,99
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -79.496,56
Summe A. Eigenkapital -116.030,55
C. Rückstellungen  
3. sonstige Rückstellungen 1.500,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 1.500,00
Summe C. Rückstellungen 1.500,00
D. Verbindlichkeiten  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 36.491,43
01260 Visa Kreditkarte 36.491,43
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 183.588,73
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 183.588,73
8. sonstige Verbindlichkeiten 178.265,54
01360 Geldtransit 161.059,64
01371 Gewinnermittlung § 4/3 EStG nicht ergebniswirksam 1.458,56
01701 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.154,63
01702 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 2.190,24
01736 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben -6.373,30
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 11.273,83
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 1.079,12
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 4.422,82
Summe D. Verbindlichkeiten 398.345,70
Summe Passiva 283.815,15

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR zum 31. Dezember 2011

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
Umsatzerlöse 60.554,62
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 60.554,62
Materialaufwand -38.680,10
03100 Fremdleistungen -656,00
03200 Wareneingang -527,99
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer -112.939,47
03425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer -3.116,64
03960 Bestandsveränderungen RHB-Stoffe/bezogene Ware 78.560,00
Personalaufwand -33.500,18
04110 Löhne -20.730,00
04120 Gehälter -6.600,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -6.059,99
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen -110,19
Abschreibungen -2.412,30
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.885,60
04855 Sofortabschreibung GWG -526,70
Andere betriebl. Aufwendungen  
Raumkosten -41.221,15
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -28.589,60
04240 Gas, Strom, Wasser -3.785,96
04250 Reinigung -763,36
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume -7.489,64
04280 Sonstige Raumkosten -592,59
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -539,56
04360 Versicherungen -376,72
04380 Beiträge -51,84
04390 Sonstige Abgaben -111,00
Fahrzeugkosten -5.901,48
04520 Kfz - Versicherungen -822,29
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -1.312,79
04540 Kfz - Reparaturen -589,16
04570 Mietleasing Kfz -3.160,10
04580 Sonstige Kfz - Kosten -17,14
Werbe- und Reisekosten -4.500,11
04600 Werbekosten -3.378,22
04640 Repräsentationskosten -58,66
04651 Eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (abziehbarer Anteil) -4,25
04655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten -194,70
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten -355,14
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand -106,15
04668 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung -402,99
verschiedene betriebliche Kosten -12.388,73
04910 Porto -505,52
04920 Telefon -1.905,09
04930 Bürobedarf -213,35
04940 Zeitschriften, Bücher -188,35
04950 Rechts- und Beratungskosten -4.912,33
04955 Buchführungskosten -2.331,79
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) -299,16
04970 Kosten des Geldverkehrs -1.485,45
04980 Betriebsbedarf -547,69
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -64.551,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -418,54
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten -418,54
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -79.007,53
Außerordentliches Ergebnis  
Außerordentliche Aufwendungen -337,03
02000 Außerordentliche Aufwendungen -337,03
Summe Außerordentliches Ergebnis -337,03
Sonstige Steuern -152,00
04510 Kfz - Steuern -152,00
Gesamt -79.496,56
Jahresverlust 79.496,56

Anhang zum 31. Dezember 2011

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Angaben

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Sonstige Vermögensgegenstände

Verbindlichkeiten

Bürgschaften

Wechselgeschäfte

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Ergebnisverwendung

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Langfristige Vertragsverhältnisse

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 27.11.2007 gegründet. Als GmbH ist sie am 18.12.2007 unter der Registernummer HRB 82075 beim Amtsgericht Frankfurt/Main eingetragen worden.

Daraus ist die Eickhoff & Technigold GmbH hervorgegangen und unter der HRB 7827 im Handelsregister in Königstein eingetragen worden.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den geltenden Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß der Technigold GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurden im Zugangsjahr in einen Sammelposten eingestellt und werden auf fünf Jahre abgeschrieben. Die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu € 150,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die übrigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterung zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:

Bilanzposten Geschäftsjahresabschreibung
Immaterielle Wirtschaftsgüter 0,00 €
Sachanlagen 1.885,60 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten - 0,00 €

Sonstige Vermögensgegenstände

Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen werden, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Ertrag erfaßt wurden.

Verbindlichkeiten

Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfaßt wurden.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00

Bürgschaften

Keine

Wechselgeschäfte

2011 wurden keine Wechselgeschäfte durchgeführt.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen das Geschäftsjahr 2011.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt € 79.496,56 und wird auf das Geschäftsjahr 2012 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz,- Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Langfristige Vertragsverhältnisse

Es bestehen Mietverhältnisse für Geschäftsräume..

Die Gesellschafter sind nicht Eigentümer der Räume.

Es besteht ein Leasingvertrag für einen Pkw.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Erich Jakobs, Frankfurt am Main

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen 13.764,23 €
Verbindlichkeiten 0,00 €

Die Angaben beinhalten diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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