Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 28300
Eingetragen
16.8.2013
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Anbieten und Vermitteln von Engineering-Leistungen und Kunststoffspritzgussaufträgen; Handel mit Lebensmitteln

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michael Dr. Süß
seit 15.1.2024
Geschäftsführer
Jonathan Franke
seit 16.8.2013
Geschäftsführer
Jochen Stemke
seit 16.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
40.00%
40.00%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Jochen Stemke
Hartha
40.00%
Jonathan Franke
Dresden OT Weißig
40.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Enesty GmbH

Hartha

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 71.839,00 95.749,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 22.386,00 29.825,00
II. Sachanlagen 49.453,00 44.440,00
III. Finanzanlagen 0,00 21.484,75
B. Umlaufvermögen 1.708.321,93 1.866.222,09
I. Vorräte 732.269,09 641.770,71
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 412.697,50 847.534,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 604.012,61 597.008,57
III. Wertpapiere 0,00 22.737,64
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 372.040,23 604.705,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.547,97 19.133,31
Aktiva 1.804.708,90 1.981.105,15

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 629.202,17 679.241,15
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag   514.971,27
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   139.269,88
IV. Bilanzgewinn 604.202,17  
B. Rückstellungen 205.911,65 397.998,45
C. Verbindlichkeiten 969.595,08 903.865,55
Passiva 1.804.708,90 1.981.105,15

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Enesty GmbH hat ihren Sitz in Hartha und ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Registernummer 28300 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind, soweit gesetzlich zulässig, in den Anhang übernommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 504.241,15 Euro einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 969.595,08 Euro (Vorjahr: 903.865,55 Euro).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 38,98 Euro (Vorjahr: 38,98 Euro).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurden im Unternehmen durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

Hartha, den 18. November 2022
Jochen Stemke
Jonathan Franke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2022 festgestellt.

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