Georg Fr. Raum GmbHLiquidiert

91217 Hersbruck, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 10494
Eingetragen
15.8.1991
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit GetränkenGroßhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Gegenstand
Handel mit und Herstellung von Wein, weinhaltigen Getränken, Fruchtsäften und Sekt, der Import und der Export von alkoholischen Getränken, auch der Handel mit Lebensmitteln, Obst, Gemüse sowie landwirtschaftlichen Produkten aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Raum
seit 26.4.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hersbruck
80.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Georg Fr. Raum GmbH

Hersbruck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2008 bis zum 30.06.2009

Bilanz

Aktiva

  30.6.2009
EUR
30.6.2008
EUR
A. Anlagevermögen 395.971,60 376.551,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.496,50 10.501,50
II. Sachanlagen 199.493,50 208.257,00
III. Finanzanlagen 179.981,60 157.792,75
B. Umlaufvermögen 3.646.566,52 3.489.151,79
I. Vorräte 1.806.311,94 1.747.254,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.834.657,30 1.574.077,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.597,28 167.819,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.910,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.056.448,12 3.865.703,04

Passiva

   
  30.6.2009
EUR
30.6.2008
EUR
A. Eigenkapital 1.737.788,48 1.891.077,76
I. gezeichnetes Kapital 80.000,00 76.693,78
II. Kapitalrücklage 670.285,42 670.285,42
III. Bilanzgewinn 987.503,06 1.144.098,56
B. Rückstellungen 317.070,00 325.687,00
C. Verbindlichkeiten 2.001.589,64 1.648.938,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.056.448,12 3.865.703,04

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009

Georg Fr. Raum GmbH, Hersbruck

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269-274, 279-283 HGB) erstellt. Zusätzlich wurde § 42 GmbHG beachtet.

Vorliegender Jahresabschluss wurde unter teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt.

Der Grundsatz der Ausweisstetigkeit wurde beachtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft bilanziert - soweit zulässig - unter Beachtung der steuerlichen Ansatzvorschriften.

Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese -soweit zulässig- in ihre Handelsbilanz.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Im Einzelnen erfolgt die Bewertung wie folgt:

Immaterielle Vermögenswerte werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und, soweit abnutzbar, über 3 und 4 Jahre abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen ausgewiesen. Die Abschreibungen werden nach der linearen und der degressiven Methode mit planmäßigem Übergang auf die lineare Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sammelposten) werden über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit dem versicherungsmathematischen Wert (Rückdeckungsversicherung) angesetzt.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder den niedrigeren Tageswerten bewertet. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und geminderter Verwendbarkeit ergeben, werden in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit ihren Nennwerten bewertet. Wertberichtigungen werden aktivisch gekürzt. Abzinsungen sind nicht erforderlich.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden nach Laufzeit abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Pensionsrückstellungen sind mit dem Teilwert nach § 6 a EStG unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 6 % und der Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck unter Beachtung der bilanzsteuerlichen Regelung (BMF Schreiben) angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen dotiert. Allen erkennbaren Risiken ist angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Der Bilanzgewinn beinhaltet den Gewinnvortrag in Höhe von 1.144.098,56 €.

Vorräte

Unter Vorräte werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Fertige Erzeugnisse und Waren ausgewiesen. Bei den fertigen Erzeugnissen und Waren handelt es sich um Wein- und Spirituosenbestände.

Restlaufzeiten Forderungen

Sämtliche ausgewiesene Forderungen haben -wie im Vorjahr- eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Sämtliche ausgewiesene Verbindlichkeiten haben -wie im Vorjahr- eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Angabepflichtige Haftungsverhältnisse bestehen aufgrund gesamtschuldnerischer Mithaftung für fremde Schulden in Höhe von 29.416,80 €.

Organe

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Thomas Raum, Hersbruck.

 

Hersbruck, den 04. Februar 2010

gez. Thomas Raum

Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 10. Februar 2010 festgestellt.

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