SHG
Schnabel Handelsgesellschaft mbH
Tamm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
864,00 |
1.470,00 |
| I.
Sachanlagen |
864,00 |
1.470,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
821.741,78 |
819.886,79 |
| I.
Vorräte |
1.500,00 |
1.500,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
820.115,90 |
811.482,15 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
125,88 |
6.904,64 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
822.605,78 |
821.356,79 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
195.169,60 |
205.862,98 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
170.169,60 |
180.862,98 |
| davon
Gewinnvortrag |
180.862,98 |
190.166,91 |
| B.
Rückstellungen |
12.834,00 |
12.834,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
614.602,18 |
602.659,81 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
514.447,35 |
513.658,42 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
822.605,78 |
821.356,79 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR |
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
0,00 |
8.971,04 |
| 2.
Personalaufwand |
3.752,01 |
12.932,82 |
| a)
Löhne und Gehälter |
4.070,12 |
9.345,98 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
-318,11 |
3.586,84 |
| 3.
Abschreibungen |
606,00 |
340,34 |
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
606,00 |
340,34 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
4.959,50 |
18.943,21 |
| 5.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
15.873,94 |
| 6.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
17,37 |
2.360,14 |
| 7.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-9.334,88 |
-9.731,53 |
| 8.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
1.358,50 |
-427,60 |
| 9.
Jahresfehlbetrag |
10.693,38 |
9.303,93 |
Ergebnisverwendung
|
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR |
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
| 9.
Jahresfehlbetrag |
10.693,38 |
9.303,93 |
| 10.
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr |
180.862,98 |
190.166,91 |
| 11.
Bilanzgewinn |
170.169,60 |
180.862,98 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2012 ist nach geltenden Vorschriften des
Bilanzrichtlinien-Gesetzes aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der neuen
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bruttoanlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit
einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro &IND&
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
Sonstige Forderungen
|
0,00 Euro
|
Darlehensforderung
|
459.380,09 Euro
|
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Holger Schnabel
gez. Holger Schnabel Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2014 festgestellt.
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