Stammdaten

Register
Amtsgericht Steinfurt HRB 2675
Vorher
Cathamed Pflegedienst und Service GmbH
Eingetragen
23.10.1905
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Der Betrieb von ambulanten und stationären Pflegediensten, eines mobilen Hilfs- und Fahrdienstes, der Handel mit medizinischen Heil- und Hilfsmitteln sowie Sanitäts- und Gesundheitsartikeln sowie die Erbringung aller Leistungen, die geeignet sind, den Unternehmensgegenstand zu fördern.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Schabos
seit 11.6.2024
Prokura
Kai Eickelpasch
seit 20.6.2017
Geschäftsführer
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Cathalog GmbH
Germany
111.650 €
58.03%
W***** G*******
42.350 €
22.01%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cathamed Pflege GmbH

Steinfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 453.050,39 592.667,94
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 42.659,00 48.009,00
II. Sachanlagen 410.241,39 436.412,39
III. Finanzanlagen 150,00 108.246,55
B. Umlaufvermögen 1.821.406,41 1.403.131,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.812.619,11 1.305.908,50
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.787,30 97.222,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.494,71 70.702,13
Aktiva 2.299.951,51 2.066.501,23

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 146.876,82 133.665,59
B. Rückstellungen 431.157,00 592.445,53
C. Verbindlichkeiten 1.721.917,69 1.340.390,11
Passiva 2.299.951,51 2.066.501,23

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Rohergebnis 10.200.593,45 8.724.426,74
2. Personalaufwand 8.520.603,41 7.524.373,88
a) Löhne und Gehälter 6.849.705,99 6.204.078,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.670.897,42 1.320.295,75
davon Aufwendungen für Altersversorgung 9.184,80 10.034,42
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen 320.502,37 390.904,21
4. Mieten, Pacht, Leasing 1.614.916,02 1.477.065,32
5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 467.638,55 492.181,93
6. Abschreibungen 92.197,52 83.042,98
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 92.197,52 83.042,98
7. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 42.990,33 55.899,20
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 22.943,22 21.114,12
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3,00 3,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.195,73 4.290,22
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 43.002,02 16.483,52
12. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 64,61 16,39
13. Jahresüberschuss 13.211,23 -347.997,73

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Die Cathamed Pflege GmbH hat ihren Sitz in Steinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Steinfurt unter HRB 2675 eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Cathamed Pflege GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben. Dabei wurde die Nutzungsdauer des jeweiligen immateriellen Vermögensgegenstands nach dessen Produktlebenszyklus oder dessen erwarteten Synergieeffekten angesetzt, soweit diese verlässlich geschätzt werden konnten. Die Nutzungsdauer wurde gem. § 253 Abs. 3 HGB mit 3-4 Jahren angenommen.

Wir haben in diesem Geschäftsjahr den erworbenen Firmenwert nach § 253 Abs. 3 HGB auf 15 Jahre abgeschrieben. Eine bessere Schätzung der Nutzungsdauer war nicht möglich, da die Synergieeffekte aus der Übernahme aufgrund der Ausweitung unseres Tätigkeitsfelds nicht verlässlich geschätzt werden konnten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für Aufwendungen, die kommende Wirtschaftsjahre betreffen, wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 332.278,41 (Vorjahr: EUR 16.769,94).

Verbindlichkeiten

Die bilanzierten Verbindlichkeiten lassen sich wie folgt auf die Restlaufzeiten aufteilen:

Restlaufzeit
Verbindlichkeiten gegenüber bis 1 Jahr > 1 Jahr
Geschäftsjahr
EUR
VJ
TEUR
Geschäftsjahr
EUR
VJ
TEUR
Kreditinstitute 677.041,03 433,7 113.668,90 159,7
Lieferungen und Leistungen 330.963,70 386,5 0,00 0,0
verbundenen Unternehmen 22.620,60 15,3 0,00 0,0
Gesellschafter 20.971,87 15,3 0,00 0,0
Sonstige 549.651,59 329,9 7.000,00 0,0
Gesamt 1.601.248,79 1.180,7 120.668,90 159,7

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten größer fünf Jahre beläuft sich auf EUR 46.880,00 (Vorjahr: EUR 55.040,00).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Sicherheiten gesichert sind, beläuft sich auf EUR 91.500,00 (Vorjahr: EUR 100.000,00).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 1.634.458,44 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

EUR
Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 242.000,00
Miet- und Leasingverträge 1.392.458,44
Summe 1.634.458,44

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Das Unternehmen beschäftigte während des Geschäftsjahres im Durchschnitt 288 Arbeitnehmer.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Steinfurt, 19.11.2024

gez. Kai Eickelpasch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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