BIPCon
GmbH
Bocholt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
8.350,55 |
| davon
nicht eingefordert |
8.350,55 |
| B.
Anlagevermögen |
30.047,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
30.047,50 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
30.047,50 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Beteiligungen |
0,00 |
| 3.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 5.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
159.523,37 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
131.908,98 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
119.741,98 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
12.167,00 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
eigene Anteile |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
27.614,39 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.833,75 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
202.755,17 |
Passiva
|
|
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
103.682,36 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
78.682,36 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
29.932,97 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| D.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| E.
sonstige Rückstellungen |
9.494,00 |
| F.
Verbindlichkeiten |
119.511,78 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
34.744,46 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
81.062,45 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
3.704,87 |
| G.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
202.755,17 |
Anhang
I. Rechnungswesen und Jahresabschluss Die Bilanz wurde
ordnungsgemäß aus dem Inventar und den
Büchern entwickelt. Sie enthält alle
ausweispflichtigen Aktiva und Passiva. Die Bilanz wurde
gemäß den Vorschriften über "kleine
Kapitalgesellschaften" gegliedert. Die Gewinn- und
Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
II. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich der
planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die
beweglichen Anlagegüter sind nach Maßgabe der
jeweils kürzesten steuerlich für zulässig
gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben (Ausnahme:
geringwertige Wirtschaftsgüter, diese wurden im
Zugangsjahr voll abgeschrieben).
2. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert
bewertet. Erkennbare Risiken wurden durch
Wertberichtigungen berücksichtigt.
3. Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite
wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen.
4. Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
25.000,00 Euro und ist in Höhe von 16.649,45 Euro
eingezahlt. Der Jahresüberschuss wird auf neue
Rechnung vorgetragen.
5. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden für die zum
Bilanzstichtag erkennbaren Risiken gebildet.
6. Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Angabe der Ausleihungen,
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern1.1.2008 - 31.12.2008
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 69,00 EUR.1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 3.883,60 EUR.
Angaben zu den Mitgliedern des
Geschäftsführungsorgans
Die Geschäftsführung im Jahre 2008 oblag
Herrn Oliver Rensing (Dipl.-Ing.).
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