Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 99560
Eingetragen
8.12.2005
Branche
Großhandel mit TabakwarenEinzelhandel mit TabakwarenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Der Betrieb von Einzelhandelsgeschäften für Tabak-, Rauchwaren und Spirituosen sowie Lottoannahmestellen sowie der Erwerb oder die Beteiligung an solchen oder ähnlichen Unternehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Julia Gröning
seit 7.12.2022
Geschäftsführer
Christian Durek
seit 7.12.2022
Geschäftsführer
Elke Durek
seit 8.12.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Elke Durek
Glienicke/Nordbahn
13.000 €
52.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tabakhaus Durek GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

395.337,15

435.111,34

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

117.711,00

134.560,00

II. Sachanlagen

161.156,00

191.697,00

III. Finanzanlagen

116.470,15

108.854,34

B. Umlaufvermögen

1.444.159,58

922.717,27

I. Vorräte

771.392,06

537.176,80

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

289.967,56

201.579,47

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

382.799,96

183.961,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

17.090,26

10.216,13

Summe Aktiva

1.856.586,99

1.368.044,74



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

825.236,57

352.663,19

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

327.663,19

219,957,22

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

472.573,38

107.705,97

B. Rückstellungen

283.958,84

280.526,93

C. Verbindlichkeiten

747.391,58

734.854,62

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

1.856.586,99

1.368.044,74

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Tabakhaus Durek GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Reg.Nr. 99560).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Rückdeckungsversicherungen werden mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital bewertet sofern keine Verrechnung mit ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen vorzunehmen ist.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2023

davon mit Restlaufzeit mehr als

1 Jahr

Vorjahr 31.12.2022

davon mit Restlaufzeit mehr als

1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

24.865,80

0,00

97.035.,28

0,00

und Sonstige Vermögensgegenstände

265.101,76

0,00

104.544,19

396,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden keine Forderungen gegen Gesellschafter ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen wurden gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten die Werte entsprechend der Grundsätze des Teilwertverfahrens unter Berücksichtigung des § 6a EStG sowie der maßgeblichen Bestimmungen der R 6a EStR in Verbindung mit dem BMF-Schreiben vom 09.12.2016 (IV C 6 - S 2176/07/10004 :003) ermittelt. Die Pensionsrückstellung für die Handelsbilanz wurden nach den Richtlinien des Bilanz-rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) für die deutsche Handelsbilanz gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB i.V.m. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB ermittelt. Eine mögliche Verteilung des Zuführungsbetrags gemäß Art. 67 Abs. 1 EGHGB und eine Saldierung von Deckungsvermögen wurde dabei nicht berücksichtigt.

Der Ausschüttungsgesperrte Differenzbetrag beträgt 8.329 €.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen und Tantiemen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2023

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit über 5 Jahre

Verbindlichkeiten

747.391,58

492.285,29

0,00

Vorjahr 31.12.2022

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit über 5 Jahre

Verbindlichkeiten

734.854,62

272.112,24

316.783,89

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern / sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von € 73.637,38 enthalten.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 11.694,35 € ausgewiesen.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 14,25 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 472.573,38 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 472.583,38 auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe

Der Geschäftsführung gehörten an: Elke Durek

Julia Gröning und Christian Durek

 

Berlin, den 16. Januar 2025

gez. Elke Durek

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16. Januar 2025

Nachrichten & Medien

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