DEVnet GmbH & Co KGLiquidiert

82031 Grünwald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRA 13340
Eingetragen
21.10.1999

Historie

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Management

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

DEVnet GmbH & Co KG

Werdenfelser Str. 32a

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen 60.000,00 30.000,00
davon eingefordert 60.000,00 30.000,00
B. Anlagevermögen 36.934,00 33.349,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 969,00 2.308,00
II. Sachanlagen 35.965,00 31.041,00
C. Umlaufvermögen 753.986,41 329.382,36
I. Vorräte 4.792,92 5.112,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 508.858,81 304.021,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 240.334,68 20.248,41
D. Rechnungsabgrenzungsposten 10.152,26 14.152,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 861.072,67 406.883,62

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 80.000,00 50.000,00
I. Kapitalanteile 80.000,00 50.000,00
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 80.000,00 50.000,00
B. Rückstellungen 96.021,00 7.000,00
C. Verbindlichkeiten 685.051,67 349.883,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 861.072,67 406.883,62

Anhang

Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der DEVnet GmbH & Co KG wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

 
Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

 

 
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

 
Der Jahresabschluss wurde in Form und Umfang im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Der Umfang des veröffentlichten Jahresabschlusses richtet sich nach den Pflicht-Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

 
Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

 
Der Jahresabschluss enthält keine Posten, deren Vorjahreszahlen nicht vergleichbar wären.

 


 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

 
Die Finanzanlagen - so vorhanden - wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

 
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

 
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

 
- Ausleihungen zum Nennwert

 
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

 
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

 
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 
Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen

 
Zur Bewertung des Vorratsvermögens wurde gemäß § 240 Abs. 4 HGB das Durchschnittswertverfahren angewandt. Zwischen den Werten dieses Verfahrens und den auf der Grundlage von Marktpreisen festgelegten Werten ergaben sich wesentliche Unterschiede, die an dieser Stelle angegeben werden.

 
Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

 
In den Abschreibungen sind keine Abschreibungen allein nach steuerlichen Vorschriften enthalten.

 
Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

 
Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von Euro 0,00 vorgenommen.

 


 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 
Da die Gesellschaft eine kleine i.S.d. KapCoRiliG ist, sind keine Ausführungen zur Gewinn- und Verlustrechnung erforderlich.

 
Bruttoanlagenspiegel

 
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 
Geschäftsjahresabschreibung

 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

 
Sonstige Vermögensgegenstände

 
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Forderungen gg. Gesellschaftern verbucht.

 
Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

 
Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:

 
Rückstellung für Abschluss und Prüfung 7.000,00 Euro

 
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

 
Aufgliederung der Umsatzerlöse

 
Die Aufgliederung der Umsatzerlöse kann gem. § 288 HGB unterbleiben.

 


 
Sonstige Pflichtangaben

 
Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

 
Der Geschäftsführung gehörten an: DEVnet GmbH, Augsburg.

 
Vergütungen der Mitglieder der Unternehmensorgane

 
Die Bezifferung der Vergütungen der Mitglieder der Unternehmensorgane kann gem. § 286 Abs. 4 und § 288 HGB unterbleiben.

 
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane

 
An Unternehmensorgane wurden im Berichtsjahr keine Vorschüsse oder Kredite gewährt.

 
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

 
Die Angabe der durchschnittlichen Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer darf gem. § 288 HGB unterbleiben.

 

 

 
Augsburg im Juni 2008

 

 
________________________________
gez. Theofanis Alexandropoulos
Geschäftsführender Gesellschafter der
DEVnet GmbH

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