Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 506146
Eingetragen
16.3.2006
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Gegenstand
das Betreiben von Hotels, Restaurants und sonstigen Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen, Partyservice sowie das Veranstalten von Events.

Historie

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Management

NameRolle
Günther Nurtsch
seit 8.12.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Günther Nurtsch
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Günther Nurtsch
Frankfurt/M.
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gastro Loewe GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 8.115,00 2.874,00
I. Sachanlagen 8.115,00 2.874,00
B. Umlaufvermögen 64.106,07 61.452,79
I. Vorräte 12.476,81 17.535,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.994,20 29.869,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.635,06 14.047,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 97,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 49.862,09 134.943,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 122.083,16 199.368,06

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 75.426,68 0,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 -160.508,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 49.862,09 134.943,77
B. Rückstellungen 4.540,00 6.810,00
C. Verbindlichkeiten 117.543,16 192.558,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 101.206,04 189.532,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 122.083,16 199.368,06

Anhang


1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Gastro Loewe GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der Gastro Loewe GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


3.1 Geschäftsjahresabschreibung


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

3.2 Verlustvortrag


Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Auschüttungsbetrag von Euro 0,00 einbezogen.

3.3 Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von Euro -75.426,68 der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro -75.426,68 vorgetragen.

3.4 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


In der Gesellschafterversammlung vom 24.09.2009 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

4. Sonstige Pflichtangaben


4.1 Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Günther Nurtsch



4.2 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Ausleihungen 0,00  Euro

Forderungen 3.466,47 Euro

Verbindlichkeiten 0,00  Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Über diese Beträge wurde bereits vorne berichtet.
  

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