Tischlerei
Lutzmann GmbH
Garbsen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
27.458,92 |
19.148,94 |
| I.
Sachanlagen |
27.458,92 |
19.148,94 |
| B.
Umlaufvermögen |
8.403,86 |
5.259,48 |
| I.
Vorräte |
1.067,34 |
2.190,15 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
5.712,27 |
3.069,33 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.624,25 |
0,00 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
618,89 |
1.250,18 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
36.481,67 |
25.658,60 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
25.682,17 |
23.639,82 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-5.000,00 |
-5.000,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
20.000,00 |
20.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
4.244,73 |
4.244,73 |
| III.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
-604,91 |
| IV.
Bilanzgewinn |
1.437,44 |
0,00 |
| davon
Verlustvortrag |
604,91 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
3.816,00 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
6.983,50 |
2.018,78 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
6.983,50 |
2.018,78 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
36.481,67 |
25.658,60 |
Anhang
A.
Allgemeine Angaben
Die Tischlerei Lutzmann GmbH, Garbsen ist eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne von
§ 267 Absatz 1 HGB.
Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren
(§ 275 Abs. 2 HGB)
aufgestellt.
Das Vorjahr umfasst das Rumpfgeschäftsjahr vom
22. Dezember bis 31. Dezember 2010.
B.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
Erläuterungen zur Bilanz
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Handelsgesetzbuches werden uneingeschränkt angewendet.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.
Die Darstellungs- und Bewertungsmethoden wurden
gegenüber dem Vorjahr (Rumpfgeschäftsjahr vom
22. Dezember bis 31. Dezember 2010)
unverändert fortgeführt.
-
Sachanlagen -
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen
linear über die betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer. Bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00
wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll
abgeschrieben.
-
Vorräte -
Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten bewertet.
-
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände -
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände bestehen
ausschließlich in inländischer Währung und
sind zum Nennbetrag angesetzt.
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen
in Höhe von EUR 549,46.
-
Guthaben bei Kreditinstituten -
Die Beträge bestehen ausschließlich in
inländischer Währung und sind zum Nennwert
angesetzt.
-
Eigenkapital -
Das gezeichnete Kapital ist in Höhe von
EUR 20.000,00 erbracht und zum Nennwert angesetzt.
Der Geschäftsführer wird der
Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn in
Höhe von EUR 1.437,44 (darin enthaltener
Verlustvortrag: EUR 604,91) auf neue Rechnung
vorzutragen. Der
-
Rückstellungen -
Die Rückstellungen berücksichtigen
sämtliche ungewisse Risiken und sind mit dem nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen
Aufwendungen für Tantiemezahlungen.
-
Verbindlichkeiten -
Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich
in Euro und sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen
Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von
EUR 1.319,61 und Verbindlichkeiten im Rahmen der
sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 280,41.
C.
Sonstige Angaben
-
Mitglieder der Geschäftsführung -
Geschäftsführer zum 31. Dezember 2011
war Herr Oliver Lutzmann, Tischlermeister
Gez. Oliver Lutzmann, Geschäftsführer
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2011 -
31.12.2011
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 549,46 EUR.
22.12.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 3.000,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.
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