Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 11713
Eingetragen
25.2.1993
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen, mit Ersatzteilen und Zubehör sowie die Reparatur von Kraftfahrzeugen; Betrieb von Vermietung, Leasing, An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie das Betreiben einer Waschanlage und einer Tankstelle mit Shop, Bistro und Schankwirtschaft

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mathias Jarski
seit 14.3.2013
Geschäftsführer
Stefan Jarski
seit 14.3.2013
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Ralf-Rainer Jarski
seit 3.12.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

06369 Sudliches Anhalt OT Götzing, Radegaster Str. 50a
15.000 €
25.00%
06369 Sudliches Anhalt OT Götzing, Radegaster Str. 50a
15.000 €
25.00%
06369 Sudliches Anhalt OT Götzing, Radegaster Str. 50a
15.000 €
25.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohaus Jarski GmbH

Südliches Anhalt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.941.770,00 1.804.342,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 555,00
II. Sachanlagen 1.941.765,00 1.803.787,01
B. Umlaufvermögen 4.825.164,42 2.761.726,11
I. Vorräte 3.537.561,05 1.865.969,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.074.935,21 781.285,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 212.668,16 114.471,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.713,40 21.216,59
Summe Aktiva 6.777.647,82 4.587.284,71

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.857.031,80 1.335.888,36
I. Gezeichnetes Kapital 60.000,00 60.000,00
II. Kapitalrücklage 107.966,59 107.966,59
III. Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 1.039.785,32
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 128.136,45
V. Bilanzgewinn 1.689.065,21 0,00
B. Rückstellungen 783.930,04 870.539,39
C. Verbindlichkeiten 4.136.685,98 2.380.856,96
Summe Passiva 6.777.647,82 4.587.284,71

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Autohaus Jarski GmbH hat ihren Sitz in Südliches Anhalt OT Görzig und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal (Reg.Nr. 11713).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt worden.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt. Für Beträge unter EUR 800,00 wurde die Vereinfachungsregelung in Anspruch genommen.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Bewertung von Rückstellungen werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die Preis- und Kostensteigerungen orientieren sich an der Teuerungsrate und wurden über die jeweilige Laufzeit der Rückstellung mit Sätzen zwischen 1% und 2% berücksichtigt.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR
Vorjahr

EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.074.935,21 2.050,00 781.285,23 2.650,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 60.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von EUR 4.792,00 (VJ: EUR 22.323,00). Dieser Unterschiedsbetrag ist für die Ausschüttung gesperrt.

Durch die Umstellung der Bewertung der Pensionsrückstellungen nach BilMoG ergab sich ein zusätzlicher einmaliger Rückstellungsbetrag in Höhe von EUR 27.715,00. Wir haben von der Übergangsregelung des Art. 67 I 1 EGHGB Gebrauch gemacht. Der Restbetrag in Höhe von EUR 3.691,00 wurde der Pensionsrückstellungen im Geschäftsjahr zugeführt. Die Unterdeckung der Pensionsrückstellung zum Abschlussstichtag beträgt EUR 0,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen und Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie Beitragsnachzahlungen aufgrund einer Prüfung durch die Berufsgenossenschaft.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr

EUR
davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr

EUR
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr

EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.669.237,22 1.549.869,49 119.367,73 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 81.656,13 81.656,13 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.164.596,42 2.164.596,42 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 221.196,21 221.196,21 0,00 0,00
Summe 4.136.685,98 4.017.318,25 119.367,73 0,00
Vorjahr

EUR
davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr

EUR
davon
Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr

EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.773.455,75 1.653.371,03 120.084,72 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 45.017,77 45.017,77 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 415.896,27 415.896,27 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 146.487,17 146.487,17 0,00 0,00
Summe 2.380.856,96 2.260.772,24 120.084,72 0,00

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist durch Grundschuldbestellungen und persönliche Höchstbetragsbürgschaften der Gesellschafter gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von TEUR 52,1.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge aus Planvermögen und Schulden für Pensionsverpflichtungen wurden in Höhe von EUR 9.521,00 verrechnet.

V. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Geschäftsjahr betrug 36.

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf

Jarski, Ralf-Rainer

Geschäftsführer/KFZ-Meister
Jarski Christiane Geschäftsführerin/Disponentin
Jarski, Stefan Geschäftsführer/ KFZ-Meister, KFZ-Betriebswirt
Jarski, Mathias Geschäftsführer/Betriebswirt

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Görzig, den 21.06.2024

gez. Ralf-Rainer Jarski, Geschäftsführer

gez. Christiane Jarski, Geschäftsführerin

gez. Stefan Jarski, Geschäftsführer

gez. Mathias Jarski, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.6.2024.

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