GASTRO BRAU GmbHLiquidiert

64287 Darmstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 9115
Eingetragen
15.4.2004
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenGroßhandel mit GetränkenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Die Bewirtschaftung gastronomischer Betriebe jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Anton Eisele
seit 15.2.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GASTRO BRAU GmbH

Darmstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.580,82 24.685,82
I. Sachanlagen 21.580,82 24.685,82
B. Umlaufvermögen 221.772,28 210.637,93
I. Vorräte 23.574,81 20.862,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 182.715,18 177.870,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.482,29 11.904,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.780,48 1.780,48
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 106.633,81 62.791,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 351.767,39 299.895,60

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 131.633,81 87.791,37
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 106.633,81 62.791,37
B. Rückstellungen 11.360,03 42.056,37
C. Verbindlichkeiten 340.407,36 257.839,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 351.767,39 299.895,60

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010

I. Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht grundsätzlich den Vorschriften der §§ 266 Abs. 2 und Abs. 3 und 275 HGB. Mögliche Zusammenfassungen nach § 265 Abs. 7 HGB wurden nicht vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde erstmals unter Anwendung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt. Die Vorjahreszahlen wurden gemäß Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 1. Halbsatz EGHGB nicht angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen und erfolgten im Rahmen der steuerlichen Vorschriften.

Soweit die Anschaffungskosten von Gegenständen des abnutzbaren beweglichen Anlagevermögens den Betrag von 150,00 Euro nicht übersteigen, wurden diese Kosten entsprechend der steuerlichen Regelung (§ 6 Abs. 2 EStG) in voller Höhe abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro und nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde entsprechend der steuerlichen Regelung (§ 6 Abs. 2a EStG) ein Sammelposten gebildet, der beginnend mit dem laufenden Geschäftsjahr über einen Zeitraum von fünf Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

Die Vorräte sind mit den letzten Einkaufspreisen bewertet worden. Die Fertigerzeugnisse sind mit den Herstellkosten bewertet, wobei Verwaltungsgemeinkosten ebenso wie Fremdkapitalzinsen nicht angesetzt wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet, erkennbaren Risiken wird durch entsprechende Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Geldbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert, die Bankverbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Salden stimmen mit den Kontoauszügen der Banken überein.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten eine Forderung gegen Gesellschafter in Höhe von 13,9 TEuro (Vorjahr 3,6 TEuro).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten solche mit einer Laufzeit von über einem Jahr in Höhe von 93,5 TEuro (Vorjahr 120,5 TEuro). Die übrigen sonstigen Vermöhensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten vorausbezahlte Versicherungen und Kfz-Steuern.

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt 25.000 Euro.

Der Bilanzverlust von 131,6 TEuro setzt sich zusammen aus dem Verlustvortrag von 87,8 TEuro (Vorjahr 63,3 TEuro) und dem Jahresfehlbetrag von 43,8 TEuro (Vorjahr 24,5 TEuro).

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2010 mit insgesamt 106.633,81 Euro bilanziell überschuldet. Es bestehen Eigenkapital ersetzende Bürgschaften und Verrechnungskonten, die diesen Betrag übersteigen.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellung für Berufsgenossenschaft, Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst sowie die Rückstellung für Steuerberaterkosten und Lohnabrechnungen.

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten bestehen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 76,2 TEuro.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen solche aus Steuern in Höhe von 6,4 TEuro (Vorjahr 9,9 TEuro) und solche aus sozieler Sicherheit von 0,1 TEuro (Vorjahr 0,1 TEuro). Sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2010 Herr Karl Eisele.

 

Darmstadt, den 2. November 2011

Karl Eisele

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2011 festgestellt.

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