Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 98739
Eingetragen
9.10.2006
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Immobilien zur Vermietung in der Bundesrepublik Deutschland auf eigene Rechnung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HH-SA-I GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 6.599.687,56 6.752.117,56
I. Sachanlagen 6.529.249,00 6.681.679,00
II. Finanzanlagen 70.438,56 70.438,56
B. Umlaufvermögen 1.067.767,05 471.750,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 749.583,83 471.750,58
davon gegen Gesellschafter 361.886,99 164.902,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 318.183,22  
C. Rechnungsabgrenzungsposten 74.398,33  
davon Disagio 74.398,33  
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.902.846,45 1.868.425,69
Aktiva 9.644.699,39 9.092.293,83

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.893.425,69 1.722.276,74
III. Jahresfehlbetrag 34.420,76 171.148,95
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.902.846,45 1.868.425,69
B. Rückstellungen 188.764,89 140.136,09
C. Verbindlichkeiten 9.455.934,50 8.952.157,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 797.334,50 1.026.990,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.658.600,00 7.925.167,38
davon gegenüber Gesellschaftern 743.105,18 687.773,58
Passiva 9.644.699,39 9.092.293,83

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die HH-SA-I GmbH hat Ihren Sitz in der Böckmannstraße 26, 20099 Hamburg. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 98739 im Register des Amtsgerichtes Hamburg eingetragen.

2. Der Jahresabschluss der HH-SA-I GmbH wurde auf der Grundlage der  Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Alle Vorschriften für  kleine Kapitalgesellschaften wurden vollumfänglich umgesetzt.

3. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

4. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

5. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften der §§ 242 - 256a HGB sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

6. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz, in Ausnahmen im Anhang, gewählt.

7. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahrengem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die gesetzlichen Gliederungsvorschriften wurden beachtet.

8. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

1. Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze

Sach- und Finanzanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Herstellungskosten der Sachanlagen werden in Höhe der handelsrechtlichen Untergrenze bemessen. Einbeziehungswahlrechte werden nicht ausgeübt. Auch Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch ausreichend bemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt T€ 25,0 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Rückstellungen
Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise Erfüllungsbetrages bewertet. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung
Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Devisenkassamittelkurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. In anderen Fällen werden eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtigt.

III. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten
Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von T€ 8.658,6 (Vorjahr: T€ 7.168,1).

IV. Sonstige Angaben

Organmitglieder
Geschäftsführer ist Herr Niels Bo Rustrup Skeldal Sørensen, DK-Horsens.

Beschäftigte
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Hamburg, den 22. Oktober 2024

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Niels Bo Rustrup Skeldal Sørensen


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2024 festgestellt.

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