Künstlerhaus AuE gemeinnützige GmbH (vormals:
Künstlerhaus AuE GmbH)
Hannover
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
16.095,00 |
13.435,50 |
| I.
Sachanlagen |
16.095,00 |
13.435,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
141.327,86 |
146.291,73 |
| I.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
9.343,44 |
5.343,70 |
| II.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
10.192,78 |
10.192,78 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
121.791,64 |
130.755,25 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
578,95 |
1.482,57 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
158.001,81 |
161.209,80 |
Passiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Eigenkapital |
104.556,52 |
115.040,76 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,60 |
25.564,60 |
| II.
Rücklagen |
78.991,92 |
89.476,16 |
| B.
Rückstellungen |
30.296,32 |
23.782,22 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
30.296,32 |
23.782,22 |
| C.
Verbindlichkeiten |
6.761,13 |
7.429,54 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
4,47 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
5.052,40 |
3.880,03 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
1.708,73 |
3.545,04 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
16.387,84 |
14.957,28 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
158.001,81 |
161.209,80 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Künstlerhaus AuE gGmbH
wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches ausgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Anschaffungskosten beweglicher
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem
Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als
150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein
Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre
abgeschrieben.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Brutto-Anlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten ist
aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Fristigkeit der Forderungen ist dem nachstehenden
Forderungsspiegel zu entnehmen:
Art der Forderung zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
|
31.12.2014
|
|
kleiner 1 Jahr
|
größer 1 Jahr
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
9,4
|
9,4
|
0,0
|
gegenüber
verbundenen Unternehmen
|
10,1
|
10,1
|
0,0
|
Summe
|
19,5
|
19,5
|
0,0
|
Gewinn-/Verlustvortrag bei vollständiger
Ergebnisverwendung
Die Aufstellung der Bilanz erfolgte bei
vollständiger Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag
in Höhe von 3.484,24 Euro und eine
Gewinnausschüttung am 25.06.2014 in Höhe von
7.000,00 Euro wurden vollständig mit den
Gewinnrücklagen verrechnet. Die Rücklagen haben
zum 31.12.2014 einen Stand von 78.991,92 Euro.
Sonstige Rückstellungen
Im Jahr 2013 wurde erstmals eine Rückstellung
für die zwischen der Gesellschaft und der
Geschäftsführerin Frau Astrid Wandrey
geschlossenen Ruhegeldvereinbarung gebildet. Die Anpassung
für 2014 ist erfolgt. Der Gesamtbetrag der sonstigen
Rückstellungen in Höhe von 30.296,32 Euro
beinhaltet noch die Rückstellung für den Beitrag
zur Berufgenossenschaft von 1.000,00 Euro und die
Erstellung des Jahresabschlusses und sonstiger
Steuerberatung von 4.800,00 Euro.
Verbindlichkeitenspiegel
Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten sind im
nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel dargestellt:
Art der Verbindlichkeit zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
31.12.2014
|
|
kleiner 1 J.
|
1 bis 5 J.
|
größer 5 J.
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
1,7
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
Summe
|
6,7
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
Sonstige Angaben
Geschäftsführerin
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau
Astrid Wandrey geführt.
sonstige Berichtsbestandteile
Hannover, 26. Mai 2015
gez. Wandrey
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.05.2015 festgestellt.
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