Agrargesellschaft Hohenselchow mbHLiquidiert

16306 Hohenselchow-Groß Pinnow, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 6920
Eingetragen
15.11.2005
Branche
Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den PflanzenbauErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die TierhaltungTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren
Gegenstand
Die Produktion pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse, die Veredelung derselben sowie Absatz- und Handelstätigkeit.

Historie

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Management

NameRolle
Ottomar Wahl
seit 15.11.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Agrargesellschaft Hohenselchow mbH

Hohenselchow-Groß Pinnow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010

Bilanz

Aktiva

30.6.2010
EUR
30.6.2009
EUR
A. Anlagevermögen 964.741,49 858.999,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 964.038,23 858.296,73
III. Finanzanlagen 702,26 702,26
B. Vermögensgegenstände zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen 211.645,00 248.860,00
I. Tiervermögen 211.645,00 248.860,00
C. Umlaufvermögen 608.974,52 724.627,44
I. Vorräte 19.512,00 80.550,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 195.614,86 450.767,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 393.847,66 193.310,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.801,93 8.435,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.794.162,94 1.840.923,11

Passiva

30.6.2010
EUR
30.6.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.260.068,87 1.260.068,87
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 26.600,00 26.600,00
II. Kapitalrücklage 326.734,58 326.734,58
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 918.086,92 918.086,92
IV. Verlustvortrag 11.352,63 11.352,63
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 99.594,50 99.594,50
C. Rückstellungen 142.156,32 155.310,31
D. Verbindlichkeiten 289.286,25 322.280,86
E. Rechnungsabgrenzungsposten 3.057,00 3.668,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.794.162,94 1.840.923,11

Anhang

A. Allgemeine Angaben

1 .Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

2 .In dem Jahresabschluss ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen in der Darstellung.

3 .Die in dem Jahresabschluss angegebenen Vorjahresbeträge sind mit den Beträgen des Geschäftsjahres vergleichbar.

4 .Zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind keine zusätzlichen Angaben notwendig.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 .Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs und Bewertungsmethoden angewendet:

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Sachanlagen werden mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Zuschüsse werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, die bis zum 31.12.2007 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt wurden, werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und nach 5 Jahren als Abgang erfasst. Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2007 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt wurden, werden in einen wirtschaftsjahresabhängigen Sammelposten eingestellt. Dieser Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben. Der Abgang eines Wirtschaftsguts mindert den Sammelposten nicht.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Tiere werden mit steuerlichen Richtwerten bewertet.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten oder mit den niedrigeren Wiederbeschaffungskosten bewertet.

Unfertige und fertige Erzeugnisse werden mit Standardherstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten, die Fertigungs- und die Materialgemeinkosten sowie die durch die Fertigung veranlassten Abschreibungen einbezogen.

Lag der Börsen- oder Marktwert niedriger, so wird dieser bei den fertigen Erzeugnissen zu Grunde gelegt. Bei unfertigen Erzeugnissen wird der niedrigere Wert angesetzt, wenn der Verkaufserlös abzüglich der bis zur Fertigstellung anfallenden Kosten geringer als die Herstellungskosten ist. Erkennbare Bestandsrisiken werden angemessen berücksichtigt.

Auf den Ansatz des Feldinventars in die Bilanz wurde gem. R 29 Satz 2 KStR verzichtet.

Waren werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. mit den niedrigeren Verkaufspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Bei unverzinslichen und niedrig verzinslichen Forderungen erfolgt der Bilanzansatz mit dem Barwert. Erkennbare Einzelrisiken und allgemeine Kreditrisiken werden mit entsprechenden Wertkorrekturen berücksichtigt. Steuerrechtliche Wertberich- tigungen werden soweit zulässig vorgenommen.

Rückstellungen wurden soweit gebildet, wie das Steuerrecht es zuließ. Für ungewisse Verbindlichkeiten, für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, Abraumbeseitigung und für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung werden Rückstellungen in Höhe des Betrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtungen notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

2 .Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

3 .Bei der Bewertung werden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1 .In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den geleisteten Anzahlungen auf Vorräte und den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge enthalten, die auch Forderungen an verbundene Unternehmen oder Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind.

2 .Forderungenspiegel

G e s c h ä f t s j a h r V o r j a h r
mit einer Restlaufzeit von mit einer Restlaufzeit von
<= 1 Jahr > 1 Jahr Summe <= 1 Jahr > 1 Jahr Summe
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.104,32 19.104,32 25.413,02 25.413,02
Forderungen g.Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhält. besteht 4.850,66 4.850,66 8.427,13 8.427,13
Forderungen an Gesellschafter 34.211,72 34.211,72 227.266,96 227.266,96
Sonstige Vermögensgegenstände 137.448,16 137.448,16 17.847,62 17.847,62
195.614,86 195.614,86 278.954,73 278.954,73

Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten mit Rücklageanteil setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

Rechtsgrundlage des Sonderpostens Geschäftsjahr Vorjahr
Stfr. Rücklage §6b EStG 99.594,50 99.594,50

Verbindlichkeiten

1 .Verbindlichkeitenspiegel

G e s c h ä f t s j a h r V o r j a h r
mit einer Restlaufzeit von mit einer Restlaufzeit von
<= 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre <= 1 Jahr 1- 5 Jahre > 5 Jahre
Gesamt: 232.537,85 56.748,40 303.109,39 19.171,47

2 .In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus erhaltenen Anzahlungen und aus Wechseln sowie in den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die auch Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen oder Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

D. Sonstige Angaben

1 .Das Mutterunternehmen dieses Unternehmens ist die Agrargesellschaft Neuensund GmbH in 17335 Schwarzensee.

2 .Mitglieder der Geschäftsführung

Vor- und Zuname Stellung/Beruf Zugehörigkeit von/bis
Ottomar Wahl Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Dieser Jahresabschluss wurde auf der Gesellschafterversammlung

am 27.06.11 festgestellt.

Die Geschäftsführung

Ottomar Wahl

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