Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 86862
Vorher
Chronoswiss Uhren GmbH
Eingetragen
1.3.1989
Branche
Herstellung von UhrenGroßhandel mit Uhren und SchmuckEinzelhandel mit Uhren und Schmuck
Gegenstand
Herstellung und der Vertrieb von Schweizer Uhren

Historie

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Management

NameRolle
Antonia Hocke-Lang
seit 25.1.2012
Geschäftsführer
Natalie Lang
seit 4.7.2003
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Antonia Hocke-Lang
Klenzestr. 7a, 82319 Starnberg
52.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ZeitLang Uhren GmbH

Karlsfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 8.571,00
II. Sachanlagen 2.950,00 4.389.702,31
III. Finanzanlagen 0,00 30.915,05
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 256.163,80 6.584.397,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.717.084,26 2.352.148,90
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 72.394,63 249.793,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 170.732,53
Bilanzsumme 3.048.592,69 13.786.260,73

Passiva

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Kapitalrücklage 374.000,00 374.000,00
III. Gewinnvortrag 1.891.580,28 3.538.954,36
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 186.581,91 - 1.647.374,08
B. Rückstellungen 317.877,00 1.047.559,00
C. Verbindlichkeiten 226.553,50 10.421.121,45
- davon aus Steuern: € 2.683,40 (Vj. € 86.390,07)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 103,86 (Vj. € 629,25)
Bilanzsumme 3.048.592,69 13.786.260,73

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

- Offenzulegende Fassung gemäß § 327 Nr. 2 HGB -

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

1.1. Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Regelungen des GmbHG aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 (1) HGB.

1.2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungsmethoden

In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den entsprechenden Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Es sind keine immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert die nicht entgeltlich erworben wurden.

Rückstellungen sind ausschließlich im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet worden.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Bewertungseinheiten im Sinne des § 254 HGB wurden nicht gebildet.

Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhandenen Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um nutzungsbedingte planmäßige sowie gegebenenfalls erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungstabellen.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und, soweit gegeben, von den auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis bzw., soweit ein solcher nicht feststellbar war, auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird das allgemeine Zins- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Altersversorgungsrückstellungen werden nach dem versicherungsmathematischen Anwartschaftsbarwertverfahren (PUC-Methode) auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck und unter Zugrundelegung einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren (Vereinfachungsregelung) auf Basis der durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Zinssätze (hier Rechnungszins 5,15% p.a.) diskontiert. Lohn- und Gehaltssteigerungen wurden mit einer Steigerungsrate i. H. v. 1,5% p.a. berücksichtigt. Verpfändete Rückdeckungsansprüche aus Versicherungen wurden zum beizulegenden Zeitwert in Höhe von € 707.877,00 bewertet und mit der Rückstellung für Pensionen in Höhe des Erfüllungsbetrags von € 1.018.404,00 verrechnet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen weisen eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren auf. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf.

3. Angaben zu bestimmten anderen Sachverhalten

Geschäftsführer:

 

Sigrun Schillings-Heinen, Kauffrau (bis 16.08.2012)

 

Karlo Josef Burgmayer, Kaufmann (bis 16.08.2012)

 

Antonia Hocke-Lang, Kauffrau (ab 25.01.2012)

 

München, 06.12.2013

Antonia Hocke-Lang

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 erfolgte durch die Gesellschafterversammlung am 12.12.2013.

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