SHP-Akademie GmbHLiquidiert

86551 Aichach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 21498
Eingetragen
25.10.2005
Branche
Traditionelle, komplementäre und alternative medizinische TätigkeitenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und AltenpflegebedarfPostsekundärer, nicht tertiärer Unterricht in Schulen des Gesundheitswesens
Gegenstand
Schulung einschließlich mediale Information, Forschung und Ausbildung im Gesundheitsbereich. Es werden keine Tätigkeiten ausgeführt, die dem Gesetz über Heilberufe und dem Arzneimittelgesetz unterfallen.

Historie

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Management

NameRolle
Clemens Kuby
seit 4.9.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
52.00%
48.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Pfarrer-Stein-Str. 3, 85748 Garching
13.000 €
52.00%
Pfarrer-Stein-Str. 3, 85748 Garching
12.000 €
48.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SHP-Akademie GmbH

Fuchstal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 17.086,00 88.120,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 33,00 712,00
II. Sachanlagen 17.053,00 87.408,00
B. Umlaufvermögen 69.110,03 50.832,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.279,63 35.318,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.830,40 15.514,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46.265,00 1.844,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 22.863,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 132.461,03 163.660,20

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 5.336,40 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Bilanzverlust 7.163,60 35.363,66
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 22.863,66
B. Rückstellungen 11.806,86 8.893,78
C. Verbindlichkeiten 85.039,89 117.345,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten 30.277,88 37.420,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 132.461,03 163.660,20

Anhang zum Jahresabschluss


für das Geschäftsjahr 2011
 
I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie ergänzenden Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Alle im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge lauten auf Euro.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Geschäftsjahr weichen gegenüber dem Vorjahr nicht ab.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

II. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten werden die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Gemeinkostenanteile einbezogen. Zinsen für Fremdkapital sind in den Herstellungskosten nicht enthalten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten Euro 410,00 nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagenwerden ebenfalls mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden  nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Auf das gesamte Anlagevermögen werden, soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt. Es wird dabei das Niederstwertprinzip beachtet. Für Bestände mit eingeschränkter Verwertbarkeit wurden angemessene Bewertungsabschläge vorgenommen.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt.

Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 0,00  Euro, im Vorjahr 0,00 Euro

 
Haftungsverhältnisse gemäß § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB

Haftungsverhältnisse gem § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
 35.380,00 Euro, im Vorjahr 42.548,00 Euro.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.695,59 Euro, im Vorjahr 25.275,54 Euro.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 20.987,89 Euro, im Vorjahr 22.997,22 Euro.

davon

gegenüber Kreditinstituten 7.168,00 Euro, im Vorjahr 7.168,00 Euro

aus Lieferungen und Leistungen 4.704,83 Euro, im Vorjahr 8.858,86 Euro

sonstige Verbindlichkeiten 9.115,06 Euro, im Vorjahr 30.098,82 Euro.

 
Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte sind gesichert:

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, beträgt Euro 100.000,00. Davon entfallen auf Grundschulden Euro 100.000,00.

IV. Sonstiges

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung lag im Berichtsjahr bei Herrn Clemens Kuby, Dokumentarfilmer, und Frau Vera-Astrid Kuby, Heiltanztherapeutin.

 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2012 festgestellt.

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