VarioBau GmbHLiquidiert

35756 Mittenaar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wetzlar HRB 4901
Eingetragen
11.2.2004
Branche
Architekturbüros für HochbauIngenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Planung, Bauleitung, Erstellung von Statiken, Errichtung und Vertrieb schlüsselfertiger Häuser sowie Ausbauhäuser im Bereich Massiv- und Holzrahmenbau, einschließlich Anbauten und Aufstockungen sowie Erstellung und Vertrieb branchenspezifischer EDV-Lösungen.

Historie

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Management

NameRolle
Reiner Dietz
seit 9.2.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

VarioBau GmbH

Mittenaar-Bellersdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
davon eingefordert 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 715,00 1.659,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 796,00
II. Sachanlagen 714,00 863,00
C. Umlaufvermögen 9,25 3.204,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 3.195,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9,25 9,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten 141,25 146,77
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.537,11 7.439,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.902,61 24.949,49

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 3.800,00 3.800,00
III. Verlustvortrag 36.239,47 20.395,69
IV. Jahresfehlbetrag 3.097,64 15.843,78
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.537,11 7.439,47
B. Rückstellungen 2.300,00 2.830,00
C. Verbindlichkeiten 21.602,61 22.119,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 21.602,61 22.119,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.902,61 24.949,49

Anhang

zum Jahresabschluss per 31.12.2008
der
Firma VarioBau  GmbH, Waldstr. 25, 35756 Mittenaar


Allgemeine Angaben


Die VarioBau GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 wurden nach den Gliederungsschemata für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.
Die Gesellschaft nimmt für die Aufstellung des Anhangs die größenabhängigen Erleichterungen des HGB, mit Ausnahme der Aufstellung eines Anlagengitters, in Anspruch. Sie hat außerdem keinen Lagebericht aufgestellt.
Die vorliegende Bilanz zum 31.12.2008 ist zugleich die Liquidationseröffnungsbilanz im Sinne des § 11 Abs. 4 KStG. 


Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde überwiegend der Vermerk im Anhang gewählt.


Zur Geschäftsführung war im Geschäftsjahr 2008 Herr Dipl.-Ing. Rainer Dietz, 35756
Mittenaar bestellt. Dem Geschäftsführer wurden keine Kredite oder Vorschüsse gewährt.


Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 bis 274, 279 bis 283 HGB) aufgestellt.
Die Gliederung entspricht den Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 266, 275 HGB.


AKTIVA


Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel.


Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert worden. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.


Das Barvermögen ist mit dem Nennwert angesetzt.


Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen vorausgezahlte Kfz Steuern.



PASSIVA


Das gezeichnete Kapital wurde in der im Gesellschaftsvertrag und im Handelsregister verankerten Höhe bilanziert. Die ausstehenden Einlagen wurden aktiv ausgewiesen.
Zum Gesellschafterbestand wird auf die Gesellschafterliste verwiesen.
 
Die Rückstellungen betreffen ungewisse Verbindlichkeiten und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Sie betreffen die Abschlusskosten für 2007 und 2008.


Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungswert bilanziert.
Zur Zusammensetzung der Verbindlichkeiten wird auf den Kontennachweis verwiesen




GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG


Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Zur Erläuterung wird auf den beigefügten Kontennachweis verwiesen.


Ergebnisverwendung



Für das Geschäftsjahr 2008 ergibt sich unter Berücksichtigung des Verlustvortrags von
EUR 36.239,47 bei einem Jahresfehlbetrag von EUR 3.097,64 ein Bilanzverlust von
EUR  39.337,11.
Es wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust auf das Folgejahr vorzutragen.



Mittenaar den 26.07.2010



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 Reiner Dietz (Geschäftsführer)     
  

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