NESTRA GmbH StraßenbauLiquidiert

76599 Weisenbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 530304
Eingetragen
16.10.2003
Branche
Bau von StraßenIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenBau von Bahnverkehrsstrecken
Gegenstand
Die Durchführung von Straßenbaumaßnahmen sowie alle damit in Verbindung stehenden Arbeiten. Die Gesellschaft beschäftigt sich des weiteren mit der Abwicklung von Planungsarbeiten und Erstellung von Konzepten für den Straßen- und Tiefbau.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Norbert Neichel
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Norbert Neichel
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NESTRA GmbH Straßenbau

Weisenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 100.865,00 187.290,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 100.862,00 187.287,00
B. Umlaufvermögen 140.728,00 1.236.801,55
I. Vorräte 26.000,00 1.115.956,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 111.718,76 119.688,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.009,24 1.156,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.420,99 10.707,13
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 432.220,46 122.131,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 680.234,45 1.556.930,10

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 134.631,42 182.646,21
III. Jahresfehlbetrag 310.089,04 -48.014,79
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 432.220,46 122.131,42
B. Rückstellungen 7.500,00 35.440,00
C. Verbindlichkeiten 672.734,45 1.521.490,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 680.234,45 1.556.930,10

Anhang für das Geschäftsjahr 2014


NESTRA GmbH Straßenbau, Weisenbach

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Darüber hinaus wurden die einschlägigen Vorschriften des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung und der Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir die Davon-Vermerke zu den einzelnen Posten der Bilanz in diesem Anhang dargestellt. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehö­rigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt.

Es waren (im Wesentlichen) unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs­posten sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite werden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, für die Beschaffung des Eigenkapitals und für den Abschluss von Versicherungen, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bilanziert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um plan­mäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für das bewegliche Anlagevermögen wurde die lineare Abschreibungs­methode angewandt.

Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlage­vermögens erfolgten grundsätz­lich zeitanteilig.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rech­nung getragen; das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen wurden mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewis­sen Verbindlichkeiten und dro­hende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.
  

 
 
Betrag
Betrag
Betrag
gesicherter
Sicherungs- rechte
 
Gesamt
< 1 Jahr
1 - 5 Jahre
> 5 Jahre
Betrag*
Art
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
 
Verbindlichkeiten
672.734,45
604.958,59
67.775,86
0,00
349.920,01
1,2,5,6
Vorjahr
1.521.490,10
1.411.785,50
74.160,00
35.544,60
363.553,67
1,2,5,6


Die Nummern der Sicherungsvermerke bedeuten:
1 = Pfandrecht an unbeweglichen Sachen
2 = Pfandrecht an beweglichen Sachen
3 = Pfandrecht an übertragbaren Rechten
4 = Sicherungsübereignung Vorräte
5 = Sicherheitsabtretung Forderungen
6 = Eigentumsvorbehalt

Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und teilweise die Sonstigen Verbindlichkeiten sind durch Grundschulden, Abtretung einer privaten Rentenversicherung der Gesellschafter, Sicherungsübereignung diverser Maschinen und Fahrzeuge, Globalzession der Forderungen und Bürgschaften der Eheleute Neichel gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind wie im Vorjahr unbesichert. Es bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Sonstige Verbindlichkeiten

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind darüber hinaus auch Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 23.352,89 (Vj. EUR 0,00) enthalten.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen Gewährleistungsgarantien gegenüber Kunden. Diese sind gesichert durch Avalbürgschaften.

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Titel, Vor- und Nachname
ausgeübter Beruf
 
Norbert Neichel
Bauunternehmer
1


Unterschrift der Geschäftsführung

Weisenbach den 22. März 2016
NESTRA GmbH Straßenbau

Geschäftsführung
  

Norbert Neichel
 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.04.2016 festgestellt.

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