B.A.T. Buckower Abbruchtechnik GmbHLiquidiert

12059 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 83679
Vorher
BAT-Buckower Abbruchtechnik GmbH
Eingetragen
8.7.2004
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauAbbrucharbeiten
Gegenstand
Die Durchführung von Abbruch-, Abriß- und Erdarbeiten und Vermietung von Baumaschinen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Radosav Stojanovic
seit 9.6.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

B.A.T. Buckower Abbruchtechnik GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 89.280,50 72.048,50
I. Sachanlagen 89.280,50 72.048,50
B. Umlaufvermögen 149.094,82 194.119,32
I. Vorräte 12.473,00 20.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 132.006,42 136.532,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.858,40 1.858,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.615,40 37.586,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.117,68 615,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.174,78 22.694,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 254.667,78 289.477,56

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -9.500,00 -9.500,00
2. eingefordertes Kapital 15.500,00 15.500,00
II. Bilanzverlust 30.674,78 38.194,74
davon Verlustvortrag 38.194,74 75.826,84
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.174,78 22.694,74
B. Rückstellungen 19.450,00 2.350,00
C. Verbindlichkeiten 235.217,78 287.127,56
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 186.627,36 248.453,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 254.667,78 289.477,56

Anhang

Firma B.A.T. GmbH Abbruch-, Abriss- und Erdarbeiten, Segelfliegerdamm 89, 12487 Berlin

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2013 entspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Bilanzierung.

Für die Gliederung und Bewertung wurden die handelsrechtlichen Vorschriften beachtet, wobei hier die Gliederungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften angewandt wurden.

Bilanzsteuerliche Vorschriften wurden ebenfalls beachtet.

Hinsichtlich der Abschreibungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Änderungen vorgenommen.

Anlagevermögen Hinsichtlich der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf das der Bilanz beigefügte Anlagenverzeichnis verwiesen.

Die Abschreibungen wurden nach der linearen Abschreibungsmethode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,- € werden ab dem 01.01.2010 gemäß § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben. Die Pflicht zur Aufzeichnung in ein entsprechendes Verzeichnis wurde hierbei berücksichtigt. Bei Anschaffungskosten unter 150,- € wurde das Wirtschaftsgut sofort als Betriebsausgabe berücksichtigt.

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2013 Anlagevermögen aus.

Sachanlagen

Das Anlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten bzw.Herstellungskosten, vermindert um die Absetzung für Abnutzung angesetzt.

Finanzanlagen

Der Jahresabschluss per 31.12.2013 weist diese Position nicht aus.

Umlaufvermögen

Vorräte

Der Jahresabschluss per 31.12.2013 weist diese Position nicht aus.

Sonstiges Umlaufvermögen

Das sonstige Umlaufvermögen beinhaltet Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 58.615,13 €, zweifelhafte Forderungen in Höhe von 49.103,93 €, Einzelwertberichtigungen in Höhe von 3.681,78 € sowie Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 5863,00 €.

Des Weiteren bestehen per 31.12.2013 Forderungen gegenüber das Personal in Höhe von 782,02 €, gegenüber der Soka-Bau Berlin in Höhe von 2.777,07 €, Kautionsforderungen in Höhe von 9.262,44 €, Steuererstattungsansprüche in Höhe von 13.209,81 €.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten gemäß § 250 HGB Ausgaben vor dem Abschlussstichtag. In dem Jahresabschluss per 31.12.2013 werden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.117,68 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2013 gemäß Gesellschaftsvertrag 25.000,00 €.

Davon wurden bereits 15.500,00 € eingefordert und geleistet. Die noch ausstehende, bisher nicht eingeforderte, Einlage beträgt 9.500,00 €.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird.

Rückstellungen zur Erfassung latenter Steuerbelastungen nach § 274 HGB

waren nicht zu erfassen.

Verbindlichkeiten Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB sind nicht gegeben.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen nicht.

 

Berlin, den 09.06.2015

gez. Slobodan Stojanovic

Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 128,61 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.641,34 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.06.2015 festgestellt.

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