Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 707879
Vorher
Tapino GmbH
Eingetragen
5.1.2012
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Gegenstand
Die Vermietung, Verpachtung, Hotel- und Gaststättengewerbe.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

BarDenia GmbH

(vormals: Tapino GmbH)

Freiburg im Breisgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 08.12.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
8.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 20.517,00 0,00
I. Sachanlagen 20.517,00 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.517,00 0,00
B. Umlaufvermögen 23.740,67 12.500,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.600,17 12.500,00
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.500,00 12.500,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.100,17 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.140,50 0,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.156,99 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 46.414,66 12.500,00

Passiva

31.12.2011
EUR
8.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 12.500,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Jahresfehlbetrag 14.656,99 0,00
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.156,99 0,00
B. Rückstellungen 500,00 0,00
1. sonstige Rückstellungen 500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 45.914,66 0,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.341,92 0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 43.572,74 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 46.414,66 12.500,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften / Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis sowohl linear als auch degressiv abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten sind im Bilanzbericht ersichtlich.

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verrechnungskonten der Gesellschafter Philipp Eiermann und Ottokar Krust enthalten. Sie werden wie Kontokorrentkonten geführt und mit 4%-Punkten über dem Basiszinssatz verzinst.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschluß- und Steuererklärungskosten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.de. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Philipp Eiermann, Hieberainle 54, 79108 Freiburg-Hochdorf

sowie

Herrn Ottokar Krust, Nachtigallenweg 3, 79341 Kenzingen

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.


Freiburg, den 4.Juli 2012



...........................................

Geschäftsführer



Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 6.7.2012.

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