Ariadne Fasertechnik GmbHLiquidiert

79639 Grenzach-Wyhlen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 362222
Eingetragen
9.3.1999
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Glasfasern und Waren daraus
Gegenstand
Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Produkten und Technologien der Fasertechnik - vornehmlich bezüglicher der Gewinnung von Fasern aus Naturstoffen - sowie artverwandter Gebiete einschließlich des Haltens von Beteiligungen an entsprechenden Betrieben oder Unternehmen und die Verwaltung und der Besitz von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Kurt Ernst Böhler
seit 24.11.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

27.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ariadne Fasertechnik GmbH

Ettlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 714,00 1.259,00
I. Sachanlagen 714,00 1.259,00
B. Umlaufvermögen 1.909,07 2.353,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.753,60 1.632,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 155,47 721,41
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.300,94 36.004,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 50.924,01 39.617,19

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Verlustvortrag 62.080,29 53.927,25
III. Jahresfehlbetrag 12.296,54 8.153,04
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 48.300,94 36.004,40
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 48.924,01 37.617,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 48.924,01 37.617,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 50.924,01 39.617,19

Anhang


 
Der Jahresabschluss der Firma Ariadne Fasertechnik GmbH  wurde nach den Vorschriften der §§ 242 bis 288 HGB aufgestellt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
 
Aufbauend auf der Vorjahresbilanz ist der vorliegende Jahresabschluss aus den Zahlen der Buchführung und den Inventarverzeichnissen entwickelt worden. Für die Aktiv- und Passivposten liegen ausreichende Nachweise vor.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Sie sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Einzelheiten zur Bewertung sind im Erläuterungsteil dargestellt.

Auf die Erstellung einer Steuerbilanz wurde verzichtet. Abweichungen zwischen Handelsrecht und Steuerrecht wurden außerbilanziell berücksichtigt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Im Einzelnen gliedern sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt:

  Rückstellungen für Abschluss und Prüfungen: 2.000,00 Euro

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden keine Rückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Steuern und Verbindlichkeiten für soziale Sicherheit bestehen nicht.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt EURO 0,00.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte
gesichert sind, beträgt  EURO 0,00.

Gesellschafterdarlehen : EURO   38.112,92

Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Kurt Böhler.
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2012 festgestellt.

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