Dr. Meixner GmbHLiquidiert

70569 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 9526
Eingetragen
26.3.1981
Branche
Großhandel mit GetränkenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenHerstellung von Apfelwein und sonstigen gegorenen Getränken aus Obst
Gegenstand
Herstellung von und Handel mit Pilzprodukten und Getränken aller Art, insbesondere Spirituosen, die aus Pilzen hergestellt werden.

Historie

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Management

NameRolle
Sibylle Meixner
seit 18.6.2021
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dr. Meixner GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

64,04

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

5.572,14

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

158,34

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

644,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

6.438,52



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

25.564,60

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-153.721,38

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-1.147,11

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

135.742,41

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

6.438,52

Anhang zum Jahresabschluss 2018

Dr. Meixner GmbH

1. BILANZ

1.1. Allgemeines

Auf der Aktivseite fiel das Anlagevermögen um € 103,36 auf € 64,04. Die Abschreibungen beliefen sich auf € 103,36. Das Umlaufvermögen belief sich auf € 6.637,48. Die Zahlungsmittel erhöhten sich um € 34,09 auf € 644,00. Die Vorräte fielen um € 653,60 auf € 5.572,14.

Auf der Passivseite betrug das gezeichnete Kapital unverändert € 25.564,60. Die Verbindlichkeiten beliefen sich auf € 135.742,41.

1.2. Aktiva

Sachanlagen € 64,04

Die Sachanlagen haben wir wie im Vorjahr zu Anschaffungspreisen, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Nutzungszeiten für die Errechnung der planmäßigen Abschreibungen liegen für die Betriebs- unnd Geschäftsausstattung bei 4-10 Jahren. Alle Mobilien haben wir linear abgeschreiben.

Vorräte € 5.572,14

Die vorhandenen Handelswaren fielen um € 671,65 auf € 3.370,40 und wurden zu Einkaufspreisen bewertet. Am Bilanzstichtag waren Rohstoffe in Höhe von € 2.001,74 vorhanden.

Forderungen und andere Vermögensgegenstände € 158,34

Bei diesem Posten handelt es sich um ein Vorsteuerguthaben von € 158,34.

Zahlungsmittel € 644,00

Der Bestand an Zahlungsmitteln setzt sich aus einem Guthaben bei der Postbank Stuttgart in Höhe vonn € 293,16 und einem Kassenbestand von € 350,84 zusammen.

1.3. Passiva

Gezeichnetes Kapital € 25.564,60

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert € 25.564,60 und ist voll einbezahlt. Rücklagen konnten nicht gebildet werden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 8.356,08.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen blieben unverändert.

Sonstige Verbindlichkeiten € 127.386,33

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um das Gesellschafterdarlehen.

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse € 1.969,43

In dieser Position sind die Umsatzerlöse zu 7% von € 862,69 sowie aus Exporten von € 206,74 erfasst.

Materialaufwand € 720,58

Hierbei handelt es sich um Aufwand für bezogene Waren von € 720,58.

Sonstige betriebliche Aufwendungen € 1.392,60

Unter dieser Position wurden Verwaltungs- und Betriebskosten sowie Mietaufwendungen ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der sonstigen Betriebskosten fiel im Vergleich zum Vorjahr um € 209,73 auf € 1.392,60.

Jahresfehlbetrag € 1.147,11

Der Jahresfehlbetrag hat sich um € 299,90 auf € 1.147,11 verringert. Für 2019 hoffen wir ein ähnliches Ergebnis erzielen zu können.

Stuttgart, den 30.10.2019

Sibylle Meixner

WEITERE DATEN

siehe obiger Anhang.

 

Stuttgart, den 06. November 2019

gez. Sibylle Meixner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06. November 2019

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