Dr. Meixner GmbHLiquidiert
70569 Stuttgart, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Sibylle Meixner seit 18.6.2021 | Liquidator |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Dr. Meixner GmbHStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018BILANZ
Anhang zum Jahresabschluss 2018Dr. Meixner GmbH 1. BILANZ 1.1. Allgemeines Auf der Aktivseite fiel das Anlagevermögen um € 103,36 auf € 64,04. Die Abschreibungen beliefen sich auf € 103,36. Das Umlaufvermögen belief sich auf € 6.637,48. Die Zahlungsmittel erhöhten sich um € 34,09 auf € 644,00. Die Vorräte fielen um € 653,60 auf € 5.572,14. Auf der Passivseite betrug das gezeichnete Kapital unverändert € 25.564,60. Die Verbindlichkeiten beliefen sich auf € 135.742,41. 1.2. Aktiva Sachanlagen € 64,04 Die Sachanlagen haben wir wie im Vorjahr zu Anschaffungspreisen, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Nutzungszeiten für die Errechnung der planmäßigen Abschreibungen liegen für die Betriebs- unnd Geschäftsausstattung bei 4-10 Jahren. Alle Mobilien haben wir linear abgeschreiben. Vorräte € 5.572,14 Die vorhandenen Handelswaren fielen um € 671,65 auf € 3.370,40 und wurden zu Einkaufspreisen bewertet. Am Bilanzstichtag waren Rohstoffe in Höhe von € 2.001,74 vorhanden. Forderungen und andere Vermögensgegenstände € 158,34 Bei diesem Posten handelt es sich um ein Vorsteuerguthaben von € 158,34. Zahlungsmittel € 644,00 Der Bestand an Zahlungsmitteln setzt sich aus einem Guthaben bei der Postbank Stuttgart in Höhe vonn € 293,16 und einem Kassenbestand von € 350,84 zusammen. 1.3. Passiva Gezeichnetes Kapital € 25.564,60 Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert € 25.564,60 und ist voll einbezahlt. Rücklagen konnten nicht gebildet werden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 8.356,08. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen blieben unverändert. Sonstige Verbindlichkeiten € 127.386,33 Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um das Gesellschafterdarlehen. 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Umsatzerlöse € 1.969,43 In dieser Position sind die Umsatzerlöse zu 7% von € 862,69 sowie aus Exporten von € 206,74 erfasst. Materialaufwand € 720,58 Hierbei handelt es sich um Aufwand für bezogene Waren von € 720,58. Sonstige betriebliche Aufwendungen € 1.392,60 Unter dieser Position wurden Verwaltungs- und Betriebskosten sowie Mietaufwendungen ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der sonstigen Betriebskosten fiel im Vergleich zum Vorjahr um € 209,73 auf € 1.392,60. Jahresfehlbetrag € 1.147,11 Der Jahresfehlbetrag hat sich um € 299,90 auf € 1.147,11 verringert. Für 2019 hoffen wir ein ähnliches Ergebnis erzielen zu können. Stuttgart, den 30.10.2019 Sibylle Meixner WEITERE DATENsiehe obiger Anhang.
Stuttgart, den 06. November 2019 gez. Sibylle Meixner Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06. November 2019 |
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