Automobilcenter Faude GmbHLiquidiert

78532 Tuttlingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 451068
Eingetragen
17.12.1999
Branche
Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel und Vertrieb von Kraftfahrzeugen aller Art, von Autoersatzteilen und Autozubehör sowie Vornahme von Instandsetzungs- und Kundendienstarbeiten an Kraftfahrzeugen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.07%
49.93%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Am Königsweingarten 17, 78351 Bodman-Ludwigshafen
75.100 €
50.07%
Waldstraße 23, 78532 Tuttlingen, Ortsteil Möhringen
74.900 €
49.93%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Automobilcenter Faude GmbH

Tuttlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 15.07.2009

Bilanz für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 15. Juli 2009

der Firma Automobilcenter Faude GmbH i.L., 78532 Tuttlingen

Aktiva:

Jahr
Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 5.835,50
II. Sachanlagen 0,00 103.693,50
0,00 109.529,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 593.129,33 1.954.122,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.106.874,51 716.674,69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 752,70 667,40
1.700.756,54 2.671.464,37
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 4.850,38
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 1.721.691,87 1.667.794,92
3.422.448,41 4.453.638,67

Passiva:

Jahr
Vorjahr
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Verlustvortrag - 1.817.794,92 - 1.755.791,41
III. Jahresfehlbetrag 53.896,95 62.003,51
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.721.691,87 1.667.794,92
0,00 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 14.800,00 31.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN 3.407.648,41 4.421.738,67
3.422.448,41 4.453.638,67

ANHANG FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS ZUM 15. JULI 2009

DER Automobilcenter Faude GmbH i.L., Tuttlingen

(1) Allgemeine Grundsätze

Der Jahresabschluss der Automobilcenter Faude GmbH i.L. wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den besonderen Rechnungslegungsvorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Die Angaben im Anhang erfolgen, sofern nichts anderes vermerkt, in Tausend €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschafter haben am 15. Juli 2009 beschlossen die Gesellschaft mit Ablauf des 15. Juli 2009 aufzulösen. Diesem Beschluss entsprechend wird der reguläre, laufende Betrieb beendet.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

In den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem letzten Geschäftsjahr keine Änderungen vorgenommen.

Aktivposten

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, auch steuerlichen Grundsätzen entsprechenden Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen, soweit zulässig, nach der degressiven Methode; der Übergang auf die lineare Methode wird vorgenommen, sobald dies zu höheren Abschreibungen führt. Die Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben.

Des Weiteren wird für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als € 150,-- bis € 1.000,-- betragen, ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je 20 % aufgelöst wird.

Geringwertige Anlagegüter bis € 150,-- werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder gegebenenfalls niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit steuerlich zulässigen Wertansätzen. Hierbei sind die Waren zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten abzüglich angemessener Abschläge bewertet. Abschläge wurden im Hinblick auf Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und Vertriebsrisiko in angemessenem Umfang berücksichtigt.

Andere Gegenstände des Umlaufvermögens werden jeweils zum Nennbetrag aktiviert. Erkennbaren Ausfallrisiken bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Passivposten

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken für ungewisse Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag oder dem höheren beizulegenden Wert passiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem abgegrenzten Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

(3) Anlagevermögen

Die Entwicklung und Aufteilung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

(4) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben € 1.106.874,51 (Vorjahr € 227.806,94) Restlaufzeiten von unter einem Jahr; € 0,00 (Vorjahr € 424.867,75) haben Restlaufzeiten von über einem Jahr.

(5) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Es liegen Kapitalersetzende Darlehen in gleicher Höhe vor.

(6) Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten entfallen € 1.539.114,85 (Vorjahr € 1.543.883,85) auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Alle Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die handelsüblichen Eigentumsvorbehalte.

(7) Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Rumpfgeschäftsjahr zum 15. Juli 2009 waren

 

Herr Roland Faude

 

Herr Thomas Faude (seit 24.10.2008)

 

Tuttlingen, 1. Oktober 2009

Roland Faude

Thomas Faude

Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 15. Juli 2009 wurde am 1. Oktober 2009 festgestellt.

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