Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 8720
Eingetragen
25.2.2009
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und AntriebselementenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Herstellung, Entwicklung und Vertrieb von Produkten zur Wasserbehandlung, Vertrieb von Tee sowie Teezubehör und Geschenksets.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bellima GmbH

Halle (Saale)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 16.037,00 19.138,00
I. Sachanlagen 16.037,00 19.138,00
B. Umlaufvermögen 327.003,51 194.603,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 325.486,22 192.525,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.517,29 2.078,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 300,00 360,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 343.340,51 214.101,69

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 35.241,47 23.494,78
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 10.241,47 -1.505,22
davon Verlustvortrag 1.505,22 7.755,89
B. Rückstellungen 11.070,86 8.113,66
C. Verbindlichkeiten 297.028,18 182.493,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 253.397,57 141.068,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 343.340,51 214.101,69

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der  Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu den handelsrechtlichen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden kön­nen, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtko­stenverfahren gewählt.

Nach der in § 267a HGB angegebenen Größenklasse, ist die Gesellschaft eine Kleinskapitalgesellschaft.



Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich

der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ergänzend zu den handelsrechtlichen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Her­stellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmä­ßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraus­sichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungsko­sten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das Bankguthaben ist durch einen Kontoauszug des Kreditinstitutes und der Kassenbestand ist  durch ein Aufnahmeprotokoll nachgewiesen.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren un­gewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle er­kennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.






Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz gliedert sich wie folgt:

I. Sachanlagen                    


1. Technische Anlagen und Maschinen   3.003,00    Euro




2. andere Anlagen, Betriebs- und   
 Geschäftsausstattung  559,34    Euro





Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermitt­lung. Die Beträge haben Forderungscharakter.




Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 beträgt Euro 11.746,69.
Unter Einbeziehung des Verlustvortrages in Höhe von Euro 1.505,22 ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von
Euro 10.241,47, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.






Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Ge­schäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  Herr Helmut Körber  

Von der Wahlmöglichkeit gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.





Gegenüber dem Gesellschafter bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:
Forderungen:        173.913,14 EUR   (VJ: 115.581,74 EUR)


Bilanzvermerk gemäß § 268 Abs. 7 HGB

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse aus Risiken im Sinne von § 251 HGB.


Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs
beschäftigten Arbeitnehmer


Im Geschäftsjahr 2013 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.


Unterschrift der Geschäftsleitung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses bestehend aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, wird hiermit bestätigt.



Halle (Saale), den 06. März 2015


               


............................................................
Helmut Körber
Geschäftsführer





















  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 173.913,14 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 115.581,74 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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