GI Technologies GmbH & Co. KGLiquidiert

22851 Norderstedt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRA 9843 KI
Vorher
Nocado Motion GmbH & Co. KGGroupInox Technologies GmbH & Co. KG
Eingetragen
26.8.2004

Historie

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Gesellschafter

2 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany
Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

GI Technologies GmbH & Co. KG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

EUR Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 66.730,00 187,00
II. Sachanlagen 13.136,00 6.183,00
B. Umlaufvermögen    
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 296.595,15 287.107,86
- davon gegenüber Gesellschaftern 12.827,01 EUR (Vorjahr 12.827,01 EUR)    
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.009,84 3.015,15
     
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditistin 0,00 155.195,95
  377.470,99 451.688,96

Passiva

   
  EUR Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital    
1. Kapitalanteil der persönlich haftenden Gesellschafterin 0,00 0,00
2. Kapitalanteil der Kommanditistin    
Festkapitalkonto 10.000,00 10.000,00
Rücklage 17.704,48 0,00
Verlustsonderkonto 0,00 -165.195,95
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditistin 0,00 155.195,95
Bilanzgewinn 54.954,36 0,00
B. Rückstellungen 7.400,00 12.820,00
C. Verbindlichkeiten 287.412,15 438.868,96
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr    
- davon gegenüber Gesellschaftern 251.808,15 EUR (105.088,60 EUR)    
  377.470,99 451.688,96

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Gemäß § 264 a HGB gelten für den Jahresabschluss der Gesellschaft die für Kapitalgesellschaften anzuwendenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögegensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig drei bis fünf Jahre zugrunde gelegt. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Abschreibungen auf Forderungen werden entsprechend der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls gebildet.

Flüssige Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Sonstige Angaben

1 Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

 

Tiedjaeger GmbH, Großefehn (bis zum 6. Oktober 2011)

 

GroupInox Verwaltungs GmbH, Hamburg (ab dem 7. Oktober 2011)

Geschäftsführer

 

Frank Lohrer, Seeth-Ekholt

 

Andrea Gretz, Seeth-Ekholt

2 Persönlich haftende Gesellschafterin

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die GroupInox Verwaltungs GmbH, Hamburg. Sie ist am Gesellschaftskapital der Gesellschaft nicht beteiligt. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR.

3 Haftungsverhältnisse

31.12.2011 31.12.2010
EUR EUR
Verbindlichkeiten aus gesamtschuldnerischer Haftung 6.032.288,34 6.032.288,34
- davon zugunsten verbundener Unternehmen: 6.032.288,34 EUR Vorjahr: 6.032.288,34 EUR    

4 Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Tiedjaeger GmbH, Hamburg, einbezogen.

 

Hamburg, den 15. Februar 2012

gez. Andrea Gretz

gez. Frank Lohrer

Geschäftsführung

Feststellung des Jahresabschlusses

Dieser Jahresabschluss wurde am 15. Februar 2012 festgestellt.

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