LOVIS Lichttechnik GmbHLiquidiert

01326 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 22149
Vorher
LOVIS Vertriebsgesellschaft mbH
Eingetragen
11.11.2003
Branche
Herstellung von Lampen und LeuchtenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Lichttechnische Planung, Musterbau von lichttechnischen Innovationen einschließlich der Weiterentwicklung bestehender selbsteingereichter Patente sowie Vertrieb

Historie

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Management

NameRolle
Frank Müller
seit 23.11.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

LOVIS Lichttechnik GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.134,00 1.417,00
I. Sachanlagen 1.134,00 1.417,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.134,00 1.417,00
B. Umlaufvermögen 8.354,71 12.890,89
I. Vorräte 519,34 577,05
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 519,34 577,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.950,00 2.628,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.950,00 2.616,81
2. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 11,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.885,37 9.685,79
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 57.612,07 55.411,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 67.100,78 69.719,53

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 80.411,64 79.300,33
III. Jahresfehlbetrag 2.200,43 1.111,31
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 57.612,07 55.411,64
B. Rückstellungen 2.499,97 2.617,78
1. Steuerrückstellungen 949,97 417,78
2. sonstige Rückstellungen 1.550,00 2.200,00
C. Verbindlichkeiten 64.600,81 67.101,75
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 372,52 385,56
2. sonstige Verbindlichkeiten 64.228,29 66.716,19
davon aus Steuern 695,92 661,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 67.100,78 69.719,53

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), nach den Vorschriften des GmbHG sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden in einen Sammelposten einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst. Die Bilanzierungsmethode wurde aufgrund der untergeordneten Bedeutung des Postens beibehalten.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 5.950,00 0 2.616,81 0

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 64.600,81 64.600,81 67.101,75 67.101,75

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter von EUR 63.532,37 ausgewiesen. Zu diesem Gesellschafterdarlehn wurde vom Gesellschafter ein Qualifizierter Rangrücktritt erklärt.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 215 HGB bestanden nach den erteilten Auskünften der Geschäftsleitung am Abschlussstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Frank Müller

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Dresden, den 07.04.2014

..........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.7.2014.

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