Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
LOC-Team AGLiquidiert
Hausäckerstraße 17, 72657 Altenriet, DEUStammdaten
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Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
LOC-Team AGLeinfelden-EchterdingenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012Bilanz zum 31. Dezember 2012Aktivseite
Anhang 2012(verkürzt gem. 288 HGB)Der Jahresabschluß auf den 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt. Der Jahresabschluß enthält keine Ansätze oder Beträge, die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechen. Die Aufstellung einer Steuerbilanz oder einer Überleitungsrechnung nach § 60 Einkommensteuerdurchführungsverordnung (EStDV) ist daher nicht notwendig. Das handelsrechtliche Ergebnis entspricht dem Ergebnis der steuerlichen Gewinnermittlung. Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Bilanzierungs- und BewertungsgrundsätzeSoweit handelsrechtlich zulässig, erfolgte die Bilanzierung und Bewertung im Einklang mit den steuerrechtlichen Bestimmungen. Bilanzierungsmethoden Die Wertansätze in der Bilanz der LOC-Team Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden. Bewertungsmethoden Die Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die Wertansätze der Bilanz des Berichtsjahres entsprechen den Wertansätzen des Vorjahresabschlusses. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen. Im Jahresabschluss ausgewiesene Schuld- und Vermögensgegenstände wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne werden nur berücksichtigt, soweit sie am Abschlussstichtag realisiert sind. Erläuterungen zur BilanzAnlagevermögen Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken. Einzelrisiken werden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko wurde nicht berücksichtigt. Rechnungsabgrenzungsposten Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten die auf nachfolgende Perioden bereits gezahlten Beträge. Gezeichnetes Kapital Das gezeichnete Kapital entspricht dem Nennwert. Es ist vollständig eingezahlt. Die übrigen Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Der Verlustvortrag aus dem Vorjahr wird in Höhe von EUR 154.482,29 ausgewiesen. Sonstige Rückstellungen Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Von den Verbindlichkeiten haben EUR 11.205,77 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungDie Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Soweit einzelne Posten einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes nicht erheblich ist, wurden diese zusammengefasst. Sonstige PflichtangabenVorstand Zu den Mitgliedern des Vorstandes gehören weiterhin: - Herr Dipl. Wi.Ing. Andreas Borgert Gesamtbezüge für die Tätigkeit des Vorstands im Geschäftsjahr Die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder belaufen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 24.000,-- EUR. Mitglieder des Aufsichtsrats Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr Herr Paul Ballmeier, Vorsitzender, wohnhaft Rössleberg 2 in 88682 Salem-Tufingen Herr Peter Wigger, stellvertretender Vorsitzender, wohnhaft Heunerstieg 5 in 21149 Hamburg Herr Ralph Hammacher, Schriftführer, wohnhaft Merianstrasse 13 in 69151 Neckargemünd Herr Prof. Dr.-Ing. Stefan Jacobs, wohnhaft Lohmühlenweg 11 B, 63571 Gelnhausen Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates belaufen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 6.250,-- EUR.
Leinfelden-Echterdingen, den 13. Juni 2013 gez. Dipl. Wi.Ing. Andreas Borgert |
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