Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 148134
Eingetragen
17.6.2003
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenGroßhandel mit Rohstoffen, Halb- und Fertigwaren, ohne ausgeprägten SchwerpunktGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Handel, Vertrieb und Entwicklung von Rohstoffen und Fertigprodukten, Import und Export von Rohstoffen und Fertigprodukten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Nika Ahmadnejad Abkenar
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Nika Ahmadnejad Abkenar
Böhen
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lubplus GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 476,50 1.257,50
I. Sachanlagen 476,50 1.257,50
B. Umlaufvermögen 36.807,93 27.382,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.807,93 27.382,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 277,37 693,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 28.397,90 31.208,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.959,70 60.541,99

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 56.208,19 56.712,68
III. Jahresüberschuss 2.810,29 504,49
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 28.397,90 31.208,19
B. Rückstellungen 900,00 1.225,00
C. Verbindlichkeiten 65.059,70 59.316,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.959,70 60.541,99

Anhang

Allgemeiner Teil

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 274a, § 288 und § 326 HGB wurden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 Abs.1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die Bilanz entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas. Zusammen mit dem Anhang ergibt sich ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen beruhen auf branchen- und betriebsüblichen Nutzungsdauerfestlegungen; sie werden pro rata temporis und nach der linearen Abschreibungsmethode errechnet.

Das ausgewiesene Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben periodengerecht abgegrenzt, die Aufwendungen für die Zeit nach dem Bilanzstichtag sind.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in der Bilanz wird durch einen Rangrücktritt des Gläubigers ausgeglichen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten gem. §§ 251 bzw. 268 Abs. 7 HGBwaren lt. Auskunft der Geschäftsleitung nicht zu verzeichnen. Ebensowenig bestanden lt. Auskunft der Geschäftsleitung weitere vermerkpflichtige oder sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der bilanzierten sonstigen Vermögensgegenstände beträgt 36.807,93 Euro (Vorjahr 27.382,90 Euro).

Darin sind enthalten:

- Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

- Sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Verbindlichkeiten
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt 65.059,70 Euro (Vorjahr: 59.316,99 Euro).

Darin sind enthalten:

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 65.059,70 Euro (Vorjahr: 59.316,99 Euro).

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 52.433,71 Euro (Vorjahr: 51.914,57 Euro).

sonstige Angaben

Organe und Organkredite

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Einziger Geschäftsführer des Berichtszeitraumes war Amir Pashaee
Ausgeübter Beruf: Kaufmann

Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

Gegenüber den Geschäftsführern betragen die Forderungen  32.183,45 EUR (Vorjahr: 25.190,59 EUR).
Sie werden mit 4,00% verzinst.

Der Jahresabschluss 2010 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 29.03.2012 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

München, den 29. März 2012

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2012 festgestellt.

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