Stammdaten

Register
Amtsgericht Lüneburg HRB 2187
Eingetragen
24.10.2005
Branche
Tätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernTätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertreternMit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
die Vermittlung von Verträgen im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich sowie die Beratung und Betreuung der Mandanten. Weitere Tätigkeiten sind die Vermittlung von -Anteilscheinen einer Kapitalanlagengesellschaft, -ausländischen und inländischen Investmentanteilen, -öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapital- oder Kommanditgesellschaft

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Hohenschuh
seit 24.10.2005
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fideas AG

Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

4.064,00

5.650,00

II. Sachanlagen

14.274,00

17.100,00

III. Finanzanlagen

25.000,00

25.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

84.648,75

146.200,15

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

8.671,99

96.292,51

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.410,21

2.058,65

Summe Aktiva

138.068,95

292.301,31



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Gewinnrücklagen

5.000,00

5.000,00

III. Gewinnvortrag

148.792,99

88.337,82

IV. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr: Jahresüberschuss)

-103.692,61

60.455,17

B. Rückstellungen

20.215,32

38.092,42

C. Verbindlichkeiten

17.753,25

50.415,90

Summe Passiva

138.068,95

292.301,31

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der Fideas AG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewer­tungs­methoden wurden beibehalten.

Bilanz (Anlage 1) und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) enthalten entsprechend § 265 Abs. 2 HGB die Vergleichsbeträge des Vorjahres.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlust­rechnung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB nicht aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um aufgelaufene Abschreibungen, angesetzt. Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Berücksichtigung einer Nutzungsdauer für den Geschäfts- oder Firmenwert von 15 Jahren und für die EDV-Software von bis zu 10 Jahren ermittelt.

Der Grund für eine betriebliche Nutzungsdauer von mehr als 5 Jahren für den entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert ist:

Es handelt sich bei dem Firmenwert nicht um einen neu erworbenen Firmenwert nach dem 31. Dezember 2009. Daher wird die Nutzungsdauer von 15 Jahren beibehalten.

Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Für die ab dem 1. Januar 2008 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wurde ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird.

Die ab dem 1. Januar 2011 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur solche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben aktiviert, die Aufwand für eine kalendermäßig bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurden in angemessener Höhe berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Vom Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 642,98 (im Vorjahr: Euro 783,34).

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 0,00 (im Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen, Vorjahreszahlen in Klammern:

Gesamtbetrag

bis 1 Jahr

1 bis 5 J.

über 5 Jahre

Euro

Euro

Euro

Euro

17.753,25

17.753,25

0,00

0,00

(50.415,90)

(50.415,90)

(0,00)

(0,00)

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten enthält Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 1.380,37 (im Vorjahr: Euro 2.353,77).

IV. Sonstige Angaben

Angaben der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

Vorstand: Rainer Hohenschuh

Andreas Freiwald (bis 31. Dezember 2013)

 

Lüneburg, den 30. Oktober 2014

gez. Rainer Hohenschuh

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.02.2015

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