Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 160581
Eingetragen
10.5.2001
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenBetrieb von SportanlagenBetrieb von Häfen
Gegenstand
Besitz, Verwaltung und Betrieb des Camping-Platzes und der Gaststätte Rethemer Fähre in Altenwahlingen.

Historie

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Management

NameRolle
Dietmar Harsveldt
seit 13.1.2006
Geschäftsführer
Rudolf Albert Schwaab
seit 13.1.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Mühlheim an der Ruhr
12.500 €
50.00%
Germany
12.250 €
49.00%

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rethemer Fähre GmbH

Waakirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

69.987,00

87.461,00

II. Sachanlagen

1.294.350,42

1.341.798,42

III. Finanzanlagen

6.250,00

12.500,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.199.762,45

1.073.657,21

- davon gegen Gesellschafter Euro 3.096,20 (Euro 0,00)

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

158.494,94

129.565,16

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

874.106,49

878.410,97

Summe Aktiva

3.602.951,30

3.523.392,76



PASSIVA

Gesamtjahr
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

nicht eingeforderte ausstehene Einlagen

-12.500,00

-12.500,00

eingefordertes Kapital

12.500,00

12.500,00

II. Verlustvortrag

890.910,97

738.659,79

III. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)

4.304,48

152.251,18

nicht gedeckter Fehlbetrag

874.106,49

878.410,97

B. Rückstellungen

5.000,00

5.000,00

C. Verbindlichkeiten

3.597.951,30

3.518.392,76

- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 801.742,49 (Euro 706.517,31)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 366.647,97 (Euro 406.285,55)

Summe Passiva

3.602.951,30

3.523.392,76

ANHANG

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamt­kostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, habe ich die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz an dieser Stelle gemacht.

Zum Bilanzstichtag wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von T€ 874 ausgewiesen. Diese bilanzielle Überschuldung zum Bilanzstichtag ist durch einen Rangrücktritt eines Gesellschafters hinsichtlich seiner Darlehensteilforderung in Höhe von T€ 349 und der im Grundstück "Altenwahlingen" enthaltenen stillen Reserven abgedeckt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgen­den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um plan­mäßige Abschreibungen (3 Jahre; lineare Methode) vermindert. Der Geschäftswert wird entsprechend den steuerlichen Vorschriften über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die abnutzbaren Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Zugänge von beweglichen Anlagegütern werden im Geschäftsjahr linear zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden in Anlehnung an die steuerlichen Regelungen im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Angaben zum Anteilsbesitz

Beteiligung

Eigenkapital

Ergebnis für das Geschäftsjahr vom 01.01.-31.12.2010

%

T€

T€

RF Grundstücksentwicklungs GmbH, München

50

-17

-16

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter aus Finanzverkehr in Höhe von T€ 936 (Vorjahr: T€ 825).

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben T€ 1.738 (Vorjahr: T€ 1.738) eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind grundbuchlich gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 802 (Vorjahr T€ 707) und resultieren aus Darlehensgewährungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Bankkaufmann Dietmar Harsveldt, Mülheim an der Ruhr

Dipl.-Kfm. Rudolf Schwaab, München

Den Mitgliedern der Geschäftsführung wurde gewährt:

Darlehen von T€ 935, Zinssatz 5 %.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von € 4.304,48 auf neue Rechnung vorzutragen.

Waakirchen, 12. September 2012

gez. Geschäftsführung

 

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