Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 160772
Eingetragen
30.1.2006
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit FlachglasUnternehmensberatung
Gegenstand
Unternehmensberatung, Vertrieb und Marketing sowie Handelsvertretungen

Historie

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Management

NameRolle
Heinrich Georg Heß
seit 30.1.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kellerstr. 18, Markt Indersdorf
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HGH Innovation GmbH

Markt Indersdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 563,00 2.349,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
II. Sachanlagen 563,00 2.349,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 316,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 563,00 2.033,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
2. Beteiligungen 0,00 0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
5. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 764,71 4.792,86
I. Vorräte 0,00 2.435,54
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 2.435,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 257,16 1.734,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 182,00 343,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 75,16 1.390,58
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. eigene Anteile 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 507,55 623,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.327,71 7.141,86

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital -52.836,62 -57.941,07
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 26.000,00 26.000,00
1. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 83.941,07 123.010,49
V. Jahresüberschuss 5.104,45 39.069,42
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
D. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
E. sonstige Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
F. Verbindlichkeiten 52.664,33 63.582,93
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 718,77 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 451,90 2.310,89
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 51.493,66 61.272,04
G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.327,71 7.141,86

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1. Umsatzerlöse 30.459,13 94.545,47
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 479,90 44.183,12
5. Materialaufwand -2.469,97 -4.043,30
6. Personalaufwand -81,03 -60.789,31
7. Abschreibungen -207,00 -526,84
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -21.106,53 -33.650,32
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -1.579,00 -8,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen -3.556,20 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -231,55 -2.147,18
d) sonstige Aufwendungen für Personal -1.873,50 -8.361,96
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -10.703,07 -9.833,35
f) Frachten / Verpackung -228,35 -1.599,83
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00 0,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -4.513,86 -11.708,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -242,25 -206,43
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.253,25 39.504,39
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 159,20 1,03
19. sonstige Steuern -308,00 -436,00
20. Jahresüberschuss 5.104,45 39.069,42

Anhang

HGH Innovation GmbH Bilanzbericht zum 31. Dezember 2010 ANHANG zum Jahresabschluß auf den 31. Dezember 2010 Allgemeine Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284Abs. 2 Nr.1HGB) Der Jahresabschluß wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.Ergänzend zu diesen Vorschriften waren Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gesellschaft ist eine sog. "kleine Kapitalgesellschaft" i.S.d. § 267 HGB.Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.Die Geldbestände wurden zum Nominalwert erfasst.Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Sonstige Pflichtangaben zu bestimmten Sachverhalten Gegenüber dem Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 35.619,16 Euro. Das Darlehen blieb vereinbarungsgemäß unverzinst. Ergebnisverwendung Der Jahresüberschuß von 5104,45 Euro wird mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren verrechnet.

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