Hermann Hake GmbHLiquidiert

49082 Osnabrück, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 17052
Eingetragen
28.4.1992
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Der Betrieb eines Anstrichunternehmens mit den Betriebszweigen Bau- und Industrieanstrich, Betonsanierungen, Gerüstbau und Verglasungen sowie die Vornahme und Ausführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte oder Handlungen, soweit diese den Geschäftszweck oder die Gesellschaft zu fördern geeignet sind, jede angemessene Nutzung des Anlagevermögens, die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben oder zu pachten und sich an Unternehmen in jeder Form zu beteiligen, und zwar im In- und Ausland, die Gesellschaft darf sich ferner mit anderen gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu Arbeits- und Interessengemeinschaften zusammenschließen und solche auflösen.

Historie

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Management

NameRolle
Theda Hake
seit 12.6.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tongrubenweg 25, 49078 Osnabrück
40.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hermann Hake GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 67.585,65 73.605,65
I. Sachanlagen 67.330,00 73.350,00
II. Finanzanlagen 255,65 255,65
B. Umlaufvermögen 531.563,04 497.110,10
I. Vorräte 342.564,46 239.279,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 141.348,14 137.412,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.650,44 120.418,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.365,97 14.716,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 613.514,66 585.432,05

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 44.988,05 43.968,65
I. gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Bilanzgewinn 4.988,05 3.968,65
B. Rückstellungen 31.497,00 42.977,00
C. Verbindlichkeiten 537.029,61 498.486,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 613.514,66 585.432,05

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Das Unternehmen ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), erweitert um die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, aufgestellt.

In der Gliederung der Bilanz ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen. Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen ist in formeller und materieller Hinsicht gegeben.

Die Bilanzierung erfolgt nach Verwendung des Jahresergebnisses.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bewertet.

Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Für die Abschreibung von Vermögensgegenständen mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 € bis 1.000,00 € wurde entsprechend § 6 Abs. 2 a EStG eine Nutzdauer von 5 Jahren zugrunde gelegt.

Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten bzw. - soweit erforderlich - mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Unfertige Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten oder, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Die erkennbaren Risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen gedeckt. Den latenten Risiken wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 3.968,65 € (Vorjahr -2.455,82 €) enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen

- gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 3.375,00 € (Vorjahr 3.375,00 €)

- mit einer Laufzeit von über einem Jahr in Höhe von 2.367,47 € (Vorjahr 2.611,68 €)

enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind solche

- mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 356.954,54 € (Vorjahr 312.587,78 €)

- mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 141.320,63 € (Vorjahr 153.512,70 €)

enthalten.

D. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde durch die alleinvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin Theda Hake ausgeübt.

Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

 

Osnabrück, den 04. März 2010

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