TOL Time of Luxury GmbHLiquidiert

22043 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 118781
Eingetragen
28.6.2011
Branche
Großhandel mit Uhren und SchmuckTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und SchmuckEinzelhandel mit Uhren und Schmuck
Gegenstand
der Handel mit erlaubnisfreien Waren aller Art, insbesondere mit Uhren, Schmuck und Zubehör sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige Tätigkeiten aller Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Hubert Markowski
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TOL Time of Luxury GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 3.491,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 3.491,23
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.491,23
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 118.421,17
I. Vorräte 46.250,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 46.250,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72.171,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 121.912,40

Passiva

 
  31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 54.200,91
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00
V. Jahresüberschuss 29.200,91
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00
D. Verbindlichkeiten 67.711,49
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.670,22
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 65.041,27
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 121.912,40

Gewinn- und Verlustrechnung

  31.12.2011
EUR
1. Umsatzerlöse 188.252,56
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00
5. Materialaufwand -142.616,17
6. Personalaufwand -8.925,00
7. Abschreibungen -576,65
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -6.126,83
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -153,00
e) Aufwendungen für den Fuhrpark 0,00
f) Frachten / Verpackung -65,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal -5.003,73
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -905,10
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.007,91
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -807,00
19. sonstige Steuern 0,00
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 29.200,91

Anhang

Allgemeine Erläuterungen

Das Unternehmen ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 118781 eingetragen. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend gelten die weiteren gesetzlichen Bestimmungen. Das Anlagevermögen ist ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet worden. Gegenstände des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Forderungen und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert, Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages ausgewiesen, der der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und betreffen nur ungewisse Verbindlichkeiten. Angaben zu den einzelnen Positionen des Jahresabschlusses

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestanden zum Bilanzstichtag keine Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

2. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Es ist voll eingezahlt.

3. Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 63.996,58 € enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Bülent Pinar, Kaufmann. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten.

Der Jahresabschuss ist am 05.08.2013 festgestellt worden.

 

Hamburg, den 06. August 2013

gez. Bülent Pinar

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

  31.12.2011
EUR
Verbindlichkeiten 67.711,49
Anleihen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.670,22
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 65.041,27

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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