Curry-Hütte-Rudow GmbHLiquidiert

Neuköllner Straße 278, 12357 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 139180
Eingetragen
12.1.2012
Branche
Sonstige mobile GastronomieMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Gegenstand
Betrieb von Imbissgeschäften, von konzessionierten Schankwirtschaften bzw. erlaubnispflichtigen Gaststätten gemäß § 2 des GastG; Geschäfte, die einer Erlaubnis nach § 34c GewO bedürfen, sind ausgeschlossen

Historie

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Management

NameRolle
Oliver Miloradovic
seit 12.1.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Stanisa Miloradovic
Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Curry-Hütte-Rudow GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 34.792,00 34.696,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.492,00 4.828,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 4.492,00 4.828,00
II. Sachanlagen 30.300,00 29.868,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.300,00 29.868,00
B. Umlaufvermögen 44.697,70 39.551,66
I. Vorräte 4.179,05 0,00
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 4.179,05 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.561,68 33.050,97
1. sonstige Vermögensgegenstände 35.561,68 33.050,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.956,97 6.500,69
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 4.710,00 960,00
Summe Aktiva 84.199,70 75.207,66

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 10.586,19 3.302,25
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 21.697,75 37.021,73
III. Jahresüberschuss 7.283,94 15.323,98
B. Rückstellungen 3.320,00 3.320,00
1. sonstige Rückstellungen 3.320,00 3.320,00
C. Verbindlichkeiten 70.293,51 68.585,41
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.217,00 9.010,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.217,00 9.010,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 64.076,51 59.575,41
a. aus Steuern 30.318,58 28.148,57
b. im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.301,70 0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 64.076,51 59.575,41
Summe Passiva 84.199,70 75.207,66

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

der

Curry-Hütte-Rudow GmbH
Berlin
1.
Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


1.1 Allgemeine Angaben

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.

Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden sowohl die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 - 255 HGB und §§ 279 - 283 HGB als auch die bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die der Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag, Rückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein werden.

Änderungen der ursprünglich angewandten Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Die Abschreibungen für die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens erfolgte einzeln und planmäßig. Die Zugänge und Abgänge von Anlagegegenständen wurden einzeln dargestellt. Die Zusammensetzung des Bestandes, die Entwicklung der einzelnen Posten und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind aus der Anlagenentwicklung ersichtlich.

Die Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen wurden, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer berücksichtigend, nach der linearen Methode verrechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € wurden in einem Sammelposten zusammengefasst, der über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgelöst wurde.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres beträgt EUR 7.283,94.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert. Der Bestand an Verbindlichkeiten und die Nachweise der übrigen Schuldposten ergeben sich aus den Kreditorenlisten, Kassenprotokollen, Tagesauszügen, Konten der Finanzbuchführung und sonstigen Unterlagen des Unternehmens.

Weitere Pflichtangaben

Als Geschäftsführer wurde Herr Oliver Miloradovic bestellt.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.


Berlin, den 22. Februar 2016

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

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