Careborne Partners GmbHLiquidiert

80335 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 200755
Eingetragen
6.9.2012
Branche
Großhandel mit TabakwarenGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehör
Gegenstand
Import, Export und Vertrieb von Waren, insbesondere im Bereich Konsumgüter sowie die Erbringung von diesbezüglichen Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Dr. Ermisch
seit 11.6.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Friedrich-Herschel-Str. 3, 81679 München
12.500 €
50.00%
Zieblandstraße 1, 80799 München
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Careborne Partners GmbH i.L.

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.05.2018

Bilanz

Aktiva

31.5.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Umlaufvermögen 61.581,88 69.229,36
I. Vorräte 2.060,00 11.341,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.424,25 51.786,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.097,63 6.101,59
B. Rechnungsabgrenzungsposten 13,98 0,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 20.270,03
Summe Aktiva 61.595,86 89.499,39

Passiva

31.5.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 4.384,33 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 45.270,03 67.451,74
III. Jahresüberschuss 24.654,36 22.181,71
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 0,00 20.270,03
B. Rückstellungen 3.496,67 3.090,00
C. Verbindlichkeiten 53.714,86 86.409,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 53.714,86 79.894,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 6.515,37
Summe Passiva 61.595,86 89.499,39

Anhang

Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 01.01.2018-31.05.2018 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind teilweise im Anhang aufgeführt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des §266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Die Sachverhalte mit Fremdwährungen wurden auf Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurswert (Devisenkassamittelkurs) zum Bilanzstichtag bewertet. Bei dauerhafter Kursänderung wurden die Forderungen mit dem niedrigeren und die Verbindlichkeiten mit dem höheren Wert angesetzt.

Das Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 27.379,37).

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von Euro 53.714,86.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2018 waren durchschnittlich 0 Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Dr. Ermisch (Dipl. Wirtschaftsingenieur) und Marcus Faulwasser (Kaufmann)

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Der Verlustvortrag beträgt Euro 20.615,67.

Die Gesellschafterversammlung akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift und Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde festgestellt und unterschrieben am 31.08.2018
München, den 31.08.2018
Dr. Ermisch und Herr Faulwasser

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