Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 85530
Eingetragen
3.5.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Vermarktung und Wartung von Software.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sean Nathaniel
seit 11.5.2026
Geschäftsführer
Prokura
John Andrew Hinners
seit 1.9.2022
Prokura
Prokura
Prokura
Kinloch Gill III
seit 1.9.2022
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Objectif Lune EMEA B.V.NLD
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Objectif Lune EMEA B.V.
Netherlands
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Objectif Lune GmbH

Darmstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 258.913,64 331.181,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 257.537,53 323.291,65
II. Sachanlagen 1.376,11 7.890,16
B. Umlaufvermögen 2.133.239,25 7.485.120,68
I. Vorräte 4.219,40 8.805,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 731.146,34 4.682.329,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.332,34 4.542,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.397.873,51 2.793.986,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.288,51 5.762,16
Aktiva 2.399.441,40 7.822.064,65

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 286.164,64 214.731,35
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.257.276,00 2.257.276,00
III. Verlustvortrag 2.067.544,65 2.211.225,92
IV. Jahresüberschuss 71.433,29 143.681,27
B. Rückstellungen 107.273,64 160.933,59
C. Verbindlichkeiten 1.031.174,34 6.637.798,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.031.174,34 4.283.142,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 2.354.656,28
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 2.354.656,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten 974.828,78 808.601,27
Passiva 2.399.441,40 7.822.064,65

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.  Angaben zum Jahresabschluss
A.  Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften §§ 266 ff. HGB.
Die Bilanz wird unter vollständiger Ergebnisverwendung erstellt
Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang dargestellt.
Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Der Jahresabschluss wurde trotz bestehender bilanzieller Überschuldung auftragsgemäß unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Eine Beurteilung der Unternehmensfortführung war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungswahlrechte werden nicht in Anspruch genommen.
Die Bewertungsmethoden werden unverändert gegenüber dem Vorjahr angewandt.
Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden  grundsätzlich zum Euroreferenzkurs am Transaktionstag erfasst. Am Bilanzstichtag ausgewiesene, auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit Laufzeiten von einem Jahr oder weniger werden mit dem Euroreferenzkurs am Bilanzstichtag bewertet. Bei Vermögensgegenständen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr nach Abschlussstichtag erfolgt die Bewertung mit dem niedrigeren Kurs am Abschlussstichtag sowie bei den Verbindlichkeiten mit dem höheren Kurs am Bilanzstichtag. Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften werden erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "Sonstige betriebliche Erträge" bzw. "Sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen .

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderung aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Sachanlagen
Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaf fungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert.
Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Vorräte
Fertige und unfertige Erzeugnisse werden nach der retrograden Methode bewertet. Dabei werden die Herstellungskosten ausgehend vom Veräußerungspreis unter Berücksichtigung noch anfallender Verwaltungs- und Vertriebskosten und eines Gewinnabschlages ermittelt.

Forderungen und sonstige Aktiva
Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert. Dem allgemeinen Kreditrisiko sowie dem internen Zinsverlust wird durch eine Pauschalwertberichtigung des um die einzelwertberichtigten Forderungen bereinigten Nettoforderungsbestandes, zweifelhaften Forderungen wird durch angemessene Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.
Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.
Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.

Rückstellungen
Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Diese Rückstellungen werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Auf die Nutzungsdauer des erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes wirken vielfältige Einflussfaktoren teils gegenläufig ein. Wir konnten daher seine Nutzungsdauer nicht verlässlich schätzen und legen daher für die planmäßige Abschreibung die standardisierte Nutzungsdauer von zehn Jahren zugrunde.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen wie im Vorjahr ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von TEUR 42 (Vorjahr: TEUR 3.297). Davon sind TEUR 42 unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 2.354).
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 3.009).

II. Sonstige Angaben

A. Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betrugen zum Bilanzstichtag TEUR 34.
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen resultieren im Wesentlichen aus langfristigen Miet- und Leasingverträgen.

B. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Leitende Angestellte
1
Kaufm./techn. Angestellte
14

15

sonstige Berichtsbestandteile


Darmstadt. den 30.01.2024

_______________________________________
John Thomas McDonald

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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