MHZ-Formen-
und Werkzeugbau GmbH
Heddesheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
BILANZ
AKTIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
II. Sachanlagen
|
|
26536,52
|
|
|
|
III. Finanzanlagen
|
|
|
|
|
|
B. Umlaufvermögen
|
|
|
|
|
|
I. Vorräte
|
|
3650,00
|
|
|
|
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
|
1242,48
|
|
|
|
III. Wertpapiere
|
|
|
|
|
|
IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
|
|
407,61
|
|
|
|
C.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
|
|
|
|
Summe Aktiva
|
|
31836,61
|
|
|
PASSIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Eigenkapital
|
|
|
|
|
|
I. Gezeichnetes Kapital
|
|
26075,89
|
|
|
|
II. Kapitalrücklage
|
|
|
|
|
|
III. Gewinnrücklagen
|
|
|
|
|
|
IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
|
|
-90678,35
|
|
|
|
V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
|
|
-25930,38
|
|
|
|
B. Rückstellungen
|
|
2000,00
|
|
|
|
C. Verbindlichkeiten
|
|
120369,45
|
|
|
|
D.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
|
|
|
|
Summe Passiva
|
|
31836,61
|
|
|
Anhang
31.12.2011
Die Gesellschaft ist auf dem Gebiet des Formen- und
Maschinenbaus tätig
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
1. Umsatzerlöse
|
|
59497,00
|
|
|
|
2. Erhöhung oder
Verminderung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen
|
|
|
|
|
|
3. andere aktivierte
Eigenleistungen
|
|
|
|
|
|
4. sonstige betriebliche
Erträge
|
|
|
|
|
|
5. Materialaufwand:
|
|
|
|
|
|
a) Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren
|
|
5566,42
|
|
|
|
b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen
|
|
3598,38
|
|
|
|
6. Personalaufwand:
|
|
|
|
|
|
a) Löhne und
Gehälter
|
|
32069,66
|
|
|
|
b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung, davon für
Altersversorgung
|
|
1885,96
|
|
|
|
7. Abschreibungen:
|
|
9341,00
|
|
|
|
a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung
und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
|
|
|
|
|
|
b) auf
Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten
|
|
|
|
|
|
8. sonstige betriebliche
Aufwendungen
|
|
29077,99
|
|
|
|
9. Erträge aus
Beteiligungen, davon aus verbundenen
Unternehmen
|
|
|
|
|
|
10. Erträge aus anderen
Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen
Unternehmen
|
|
|
|
|
|
11. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge, davon aus verbundenen
Unternehmen
|
|
192,12
|
|
|
|
12. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens
|
|
|
|
|
|
13. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen
|
|
3727,09
|
|
|
|
14. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
|
|
-25577,38
|
|
|
|
15. außerordentliche
Erträge
|
|
|
|
|
|
16. außerordentliche
Aufwendungen
|
|
|
|
|
|
17. außerordentliches
Ergebnis
|
|
|
|
|
|
18. Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag
|
|
|
|
|
|
19. sonstige Steuern
|
|
353,00
|
|
|
|
20.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
|
|
-25930,38
|
|
|
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 30.07.2012
|