Trend-tec Werbedienst GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 18277
Eingetragen
10.12.2004
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMesse-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterMontage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und Messen
Gegenstand
sind Serviceleistungen für Messen u.a. Ausstellungen.

Historie

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Management

NameRolle
Helge Paffenholz
seit 3.3.2005
Prokura
Marion Paffenholz
seit 10.12.2004
Geschäftsführer

Beteiligungen

NameAnteil
APP-PRO GmbHAufgelöst
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

"Trend-tec Werbedienst GmbH"

Heiligenhaus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.089,50 20.444,50
I. Sachanlagen 21.089,50 20.444,50
B. Umlaufvermögen 69.582,14 82.888,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.776,56 37.140,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.805,58 45.748,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.740,59 285,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.412,23 103.618,77

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 59.633,86 46.759,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 34.633,86 21.759,08
davon Gewinnvortrag 21.759,08 51.244,79
B. Rückstellungen 20.122,20 15.138,49
C. Verbindlichkeiten 12.656,17 41.721,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.656,17 41.721,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.412,23 103.618,77

Anhang


Gliederungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wird entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften (Bilanz § 266 Abs. 2 und 3 HGB, Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear.
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis netto € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.
Die Bewertung des Kassenbestandes und der Bankguthaben bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgen zum Nennwert bzw. mit den Rückzahlungsverpflichtungen am Bilanzstichtag.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und werden mit den Beträgen der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.
Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Aufwendungen und Erträge werden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.


Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wurde von den Gesellschaftern voll eingezahlt.

2. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rechts- und Beratungskosten sowie Personalkosten.

3. Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 12.656,17 (Vorjahr: € 41.721,20) innerhalb eines Jahres fällig. Es bestehen Verbindlichkeiten aus Steuern i.H.v. € 2.229,21 (Vorjahr: € 14.463,97) und im Rahmen der sozialen Sicherheit i.H.v. € 212,86 (Vorjahr: € 231,93).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben
Alleinige Geschäftsführerin ist Frau Marion Paffenholz, Heiligenhaus.

Heiligenhaus, 19. Mai 2011, gez. Marion Paffenholz

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.05.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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