Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 306747
Eingetragen
28.1.2005
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Service und Reparaturen von Kraftfahrzeugen, Handel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Verkauf von Autoersatzteilen, Autozubehör und Reifen.

Historie

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Management

NameRolle
Kai Hütter
seit 18.1.2006
Geschäftsführer
Maik Hütter
seit 18.1.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

auto hütter gmbh

Walldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.902,00 44.196,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 99,00 2.155,00
II. Sachanlagen 12.803,00 42.041,00
B. Umlaufvermögen 110.692,04 72.775,61
I. Vorräte 70.077,18 33.753,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.731,80 31.331,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.883,06 7.690,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 291,82 5.967,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 123.885,86 122.938,63

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 69.401,98 62.918,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 44.401,98 37.918,49
B. Rückstellungen 3.392,43 8.026,64
C. Verbindlichkeiten 51.091,45 51.993,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.276,32 26.153,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 123.885,86 122.938,63

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 5.000,00

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der auto hütter gmbh wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
 
3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
 Maßnahmen
 
3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
 und Verlustrechnung
 
4.1 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 5.016,23).

4.2 Feststellung des Jahresabschlusses
 
Der Jahresabschluss wurde am 24.08.2011 festgestellt.

4.3 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
 
In der Gesellschafterversammlung vom 24.08.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

5. Sonstige Pflichtangaben
 
5.1 Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die VFE-Lage
 
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

5.2 Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Maik Hütter
ausgeübter Beruf:
kaufmännischer GGF
Weitere Geschäftsführer:
Kai Hütter
ausgeübter Beruf:
technischer GGF



5.3 Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Walldorf, den 24.08.2011
M. und K. Hütter
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.08.2011 festgestellt.

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