Domino GmbHLiquidiert

97753 Karlstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 12377
Eingetragen
25.9.2002
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit chemischen Erzeugnissen
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, insbesondere Hygieneund Reinigungsartikeln

Historie

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Management

NameRolle
Jiri Derner
seit 27.6.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

97797 Wartmannsroth Schwärzelbach
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Domino GmbH

Stephanskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.867,00 18.499,00
I. Sachanlagen 14.867,00 18.499,00
B. Umlaufvermögen 17.518,40 22.268,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.090,85 22.268,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 427,55 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.380,05 3.232,86
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 62.069,79 65.373,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 96.835,24 109.374,07

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 90.373,80 86.249,17
III. Jahresüberschuss 3.304,01 -4.124,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 62.069,79 65.373,80
B. Rückstellungen 3.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 93.835,24 107.874,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.835,24 109.374,07

Anhang


 
gemäß § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010
der
Domino GmbH

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Domino GmbHwurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG wurde beachtet. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in der Bilanz zusammengefassten Posten
Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.
Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 72.845,31.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Forderungen gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von Euro 0,00.
Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfällt ein Betrag von Euro 64.374,50 auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.
Vorschüsse an Geschäftsführer wurden in Höhe von Euro 0,00 vorgenommen.

Sonstige Angaben
Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Ergebnis des Geschäftsjahres 2010 mit Euro 0,00 und sind ausschließlich der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzuordnen.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herr Jiri Derner, Kaufmann, 82031 Grünwald.

Grünwald, den 9. Dezember 2011

Jiri Derner
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2011 festgestellt.

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