CON + DEV Consulting und Development GmbHLiquidiert

Groner Allee 23, 49477 Ibbenbüren, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Steinfurt HRB 5763
Eingetragen
26.1.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
die Durchführung von umfassenden Beratungen über den EDV Einsatz sowie über die Entwicklung, die Verwaltung und die Veräußerung von Computer-Programmen.

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Teschner
seit 13.2.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

CON + DEV Consulting und Development GmbH

Ibbenbüren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.022,00 4.567,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 5,00
II. Sachanlagen 2.020,00 4.562,00
B. Umlaufvermögen 23.460,54 29.228,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.588,27 28.618,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 872,27 609,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten   2.950,31
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 260,97  
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.743,51 36.745,32

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 1.402,19
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 25.260,97 23.597,81
III. nicht gedeckter Fehlbetrag -260,97  
B. Rückstellungen 1.250,00 1.248,74
C. Verbindlichkeiten 24.493,51 34.094,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.743,51 36.745,32

Anhang

I.    Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der CON + DEV GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
 
-       Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:
-       Angaben zum Jahresabschluss insgesamt
-       Angaben über Ansatz und Bewertung der Bilanzposten
-       Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses
-       Aufgliederung und Erläuterung von Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
-       Sonstige Angaben
-       Gliederung und Darstellung
 
Änderungen aufgrund des Bilanzmodernisierungsgesetztes (BilMoG) sind nicht erfolgt. Das Wahlrecht gemäß Artikel 67 EGHGB wurde in Anspruch genommen. Von der Möglichkeit der Beibehaltung wurde Gebrauch gemacht.
Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Für eine klare und übersichtliche Darstellung von allen geforderten Informationen war der verfügbare Platz in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausreichend. Die Ausweiswahlrechte wurden daher überwiegend im Anhang dargestellt.
Der Ausweis des Anlagenspiegels erfolgt als Anlage zum Jahresabschluss.
 

II.   Fremdwährungsumrechnung


Die Bewertung der Valuta-Forderungen und -Verbindlichkeiten/der Rückstellungen für Fremdwährungsschulden sowie die darauf entfallenden Erträge/Aufwendungen erfolgte zu dem am Entstehungstag maßgeblichen Wechselkurs, soweit nicht am Bilanzstichtag ein gesunkener/gestiegener Kurs eine Abwertung der Forderung/eine Höherbewertung der Verpflichtung erforderlich machte.
Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Vermögenswerte und der darauf entfallenden Aufwendungen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs unter Berücksichtigung/ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.
Soweit G+V-Posten auf Valuta-Forderungen oder -Verbindlichkeiten einschließlich Rückstellungen für Fremdwährungsschulden beruhen, erfolgte ihre Bewertung zu dem am Entstehungstag maßgeblichen Wechselkurs.
 

III. Erläuterungen zur Bilanz


Anlagevermögen
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung enthalten. Sie wird aber von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.
Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf
-       EUR 0,00 bei immateriellen Vermögensgegenständen
-       EUR 2.534,00 bei Sachanlagen
-       EUR 0,00 bei Finanzanlagen
 
Umlaufvermögen
In der Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 6.522,72 enthalten.
 
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
 
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von EUR 34.094,39 vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen EUR 0,00.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen EUR 0,00.
Die Bilanzierung erfolgte nach der Verwendung des Jahresergebnisses. Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag von EUR 23.597,81 enthalten.
 

IV. Sonstige Angaben


 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch
Herrn Tobias Teschner geführt.
 
Die Gesellschaft besaß am Bilanzstichtag gegenüber ihrem Gesellschafter Forderungen aus Vorschüssen/Krediten in Höhe von EUR 6.522,72.
 
 
 
 
 

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