SkyProfessionals GmbHLiquidiert

Keltenring 11, 82041 Oberhaching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 127234
Vorher
IT Security Center GmbH
Eingetragen
2.9.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Erwerb und Betrieb von Rechenzentren, IT Security, Beratung, Schulung, Softwareentwicklung und Internet- und Connectivity-Providing sowie Vertrieb von Software-Lizenzen und Arbeitsnehmerüberlassung.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

SkyProfessionals GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA

  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 136.180,46 209.597,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.399,66 33.812,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.452,06 2.178,09
Summe Aktiva 169.532,18 258.088,41

PASSIVA

   
  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5,74 5,35
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 106.357,67 118.697,58
B. Rückstellungen 30.161,58 89.852,23
C. Verbindlichkeiten 8.007,19 24.533,25
Summe Passiva 169.532,18 258.088,41

Anhang

A) Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2009 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in § 266 Abs. 2, 3 HGB vorgesehenen Gliederungsschema. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert (§ 275 Abs. 2 HGB). Der Grundsatz der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) wird prinzipiell beachtet. Die Wertangaben erfolgen in Euro (€).

Die SKY Professionals GmbH ist im Geschäftsjahr 2009 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

2. Umlaufvermögen

2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Wert angesetzt.

2.2. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

2.3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten abgegrenzte Vorauszahlungen für Direktversicherungen.

3. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Die sonstigen Rückstellungen werden in dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Umfang gebildet und decken alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ab.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

B) Erläuterungen zur Bilanz

1. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

Es bestehen ausstehende Einlagen in Höhe von € 12.500,00, davon sind € 0,00 eingefordert.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gem. § 268 Abs. 4 HGB

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und bestehen in voller Höhe gegen die Gesellschafterin.

3. Eigenkapital - Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt zum 31. Dezember 2009 unverändert € 25.000,00 und ist zur Hälfte eingezahlt.

4. Gewinn- oder Verlustvortag

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von € 118.697,58.

Durch den Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.09.2009 wurde am 17.09.2009 ein Betrag von € 118.697,19 an die Gesellschafter (SKYTEC AG mit 100%) ausgeschüttet.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für Vergütungsansprüche für geleistete Überstunden, Mitarbeiterprämien, Abschluss- und Prüfungskosten und für die Berufsgenossenschaft.

6. Verbindlichkeiten

Unter der Position "Verbindlichkeiten" sind keine Beträge für Verbindlichkeiten ausgewiesen, die erst nach dem Abschlusstag rechtlich entstehen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

C) Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft schloss 2009 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 106.357,67 ab. Der Gewinn des Jahres 2009 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem Aufwendungen für Reisekosten, Verwaltungsaufwendungen sowie in Anspruch genommene Beratungsleistungen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen € 36.094,60.

D) Ergänzende Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird von Herrn Thomas Geyer wahrgenommen. Die Geschäftsführung hat im Jahr 2009 keine Bezüge erhalten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Jahresdurchschnitt waren 13 Personen beschäftigt.

Ergebnis und Ergebnisverwendung

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 106.357,67 ab. Das Ergebnis des Jahres 2009 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2008 118.702,93
Gewinnausschüttung am 17.09.2009 ./. 118.697,19
Jahresüberschuss 2009 106.357,67
Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2009 106.363,41

 

Oberhaching, 31. März 2010

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse 808.715,45 722.740,65
2. sonstige betriebliche Erträge 8.865,53 1.560,70
3. Materialaufwand:    
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.381,45 78.074,04
4. Personalaufwand:    
a) Löhne und Gehälter 430.685,96 390.175,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 92.214,75 83.127,24
davon für Altersversorgung EUR 6.333,26 (Vj: EUR 3.604,11)    
5. sonstige betriebliche Aufwendungen 132.292,54 21.153,54
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen EUR 524,92 (Vj: EUR 7.233,33) 524,92 7.233,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) 78,93 164,34
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 142.452,27 158.840,32
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 36.094,60 40.142,74
20. Jahresüberschuss 106.357,67 118.697,58

 

Thomas Geyer, Geschäftsführer

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