Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 735593
Vorher
MVG 4 GmbHFAHRTWIND GmbHRetromotion GmbH
Eingetragen
24.11.2010
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: der Vertrieb von Ersatzteilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge, die Vermittlung von Dienstleistern sowie der Betrieb und die Entwicklung einer Onlinenetzwerkplattform sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen, insbesondere die Lagerung und der Versand von Handelswaren.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (8)

NameAnteil
MAHLE STIFTUNG Gesellschaft mit beschränkter Haftung
32.48%
20.28%
14.40%
Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung
13.32%
MANN + HUMMEL Ventures Pte. Ltd.SGP
8.11%

Gesellschafter
Beta

7 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 7 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
MAHLE GmbH
Germany
81.967 €
32.50%
Fiege Logistik Stiftung & Co. KG
Germany
51.151 €
20.28%
AUMOVIO Germany GmbH
Germany
36.303 €
14.40%
Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Germany
33.591 €
13.32%
MANN + HUMMEL Ventures Pte. Ltd.
Singapore
20.460 €
8.11%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

asellerate GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 21.264,57 50.990,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.225,57 37.092,57
II. Sachanlagen 14.039,00 13.898,00
B. Umlaufvermögen 578.384,46 587.372,14
I. Vorräte 180.413,26 128.221,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 223.106,96 209.442,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 174.864,24 249.708,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.608,47 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.203.464,67 1.352.526,64
Aktiva 5.805.722,17 1.990.889,35

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 179.145,00 179.145,00
II. Kapitalrücklage 6.686.753,59 6.686.753,59
III. Verlustvortrag 8.218.425,23 4.934.315,04
IV. Jahresfehlbetrag 3.850.938,03 3.284.110,19
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.203.464,67 1.352.526,64
B. Rückstellungen 771.340,48 582.891,44
C. Verbindlichkeiten 5.034.381,69 1.407.997,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.034.381,69 1.407.997,91
Passiva 5.805.722,17 1.990.889,35

Anhang


Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Stuttgart und ist beim Amtsgericht Stuttgart unter Nummer HRB 735593 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bewertung nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB: Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag im Jahresabschluss zum 31.12.2023 in Höhe von 5.203.464,67 EUR aus. Das Unternehmen ist ein sog. Start-up; die Verluste sind planmäßig eingetreten.

Am 16.01.2024 wurde planweise eine Kapitalerhöhung mit Bestandsgesellschaftern und neuen Investoren notariell beurkundet. Das Stammkapital wurde um 73.035,00 EUR erhöht. Mit der Stammkapitalerhöhung ist eine Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 6.449.720,85 EUR verbunden. Die Erhöhung erfolgt durch Bareinzahlung in Höhe von 4.449.709,63 EUR sowie durch debt-to-equity-swap in Höhe von 2.000.011,22 EUR. Zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung war der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ausgeglichen.

Obwohl die externe Zuführung finanzieller Mittel naturgemäß mit Unsicherheit belastet ist, gehen wir basierend auf geplanten Maßnahmen und der erwarteten Unterstützung durch neue sowie bestehende Gesellschafter davon aus, dass die Gesellschaft auch über diesen Zeitpunkt hinaus fortbesteht. Diese Einschätzung wird kontinuierlich überprüft und angepasst, basierend auf der tatsächlichen Geschäftsentwicklung und weiteren Markteinflüssen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr aus folgenden Gründen abgewichen: es erfolgte eine Umgliederung der Kosten für das Fremdlager "Fiege" von den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" zu den "bezogenen Leistungen (Wareneinsatz)", da die Lagerkosten als wesentlicher Bestandteil der Umsatzerbringung angesehen werden können.

1.  BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanz ist entsprechend den Bestimmungen des HGB gemäß § 266 HGB gegliedert.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet
worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt; sie berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Aktiva

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden soweit abschreibungsfähig unter Berücksichtigung planmäßiger nach der linearen Methode ermittelter Abschreibungen angesetzt.

Diese betragen für Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7 Jahre.

Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Sachanlagevermögens wurden unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Ermittlung der Abschreibungen kam die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Für die Zugänge an beweglichen Anlagegütern werden die zeitanteiligen Jahresabschreibungen angesetzt.

Folgende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde angesetzt:
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: im Bereich von 3 bis 5 Jahren.

Von der Bewertungsfreiheit für Zugänge bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde im Berichtsjahr Gebrauch gemacht; sie wurden damit im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Waren wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Passiva

Der Wertansatz der Rückstellungen erfolgt in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.  ANGABEN ZUR BILANZ

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:


31.12.2023

31.12.2022

T€

T€
Bis zu einem Jahr
5.023

1.397
Mehr als ein Jahr / bis zu fünf Jahren
11

11
Mehr als fünf Jahre
0

0
Summe Verbindlichkeiten
5.034

1.408


Im Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 1.733.637,44 (Vorjahr: Euro 499.868,82) enthalten.

3.  SONSTIGE ANGABEN

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 27,5.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 2.358.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, den 31.03.2024

gezeichnet: Herr Artur Oswald, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2024 festgestellt.

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